你好;? 補(bǔ)在23年里面的話;?直接做2023年,借:未分配利潤 貸:應(yīng)交所得稅;你是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則嗎? ?
老師,生產(chǎn)加工業(yè)享受緩交政策2023年2月交的2022年匯算清繳補(bǔ)交的所得稅,2022年沒計(jì)提,現(xiàn)在補(bǔ)提借利潤分配-以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅,結(jié)轉(zhuǎn)時借利潤分配-未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi)-以前年度損益調(diào)整,報表不平,怎么調(diào)
老師,匯算清繳調(diào)增交的所得稅,反結(jié)賬做2022年,還是直接做2023年,借:未分配利潤 貸:應(yīng)交所得稅
老師,因?yàn)閰R算清繳補(bǔ)交了2022年稅款,我做了借:以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅-應(yīng)交所得稅。再借利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。
繳納上年度匯算清繳的所得稅做分錄:借利潤分配一未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)一所得稅 貸:銀行存款 利潤分配一未分配利潤,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎??
主營業(yè)務(wù)收入:應(yīng)收賬款2.5萬,實(shí)際收到5萬,另外2.5萬不需要開票。分錄如何寫
老師,請問我們公司是一般納稅人,給對方提供建筑服務(wù)是拉土,我們可以開票簡易計(jì)稅三個點(diǎn)的發(fā)票嗎?
老師您好,用現(xiàn)金發(fā)放工資怎么操作呀
交的企業(yè)所得稅,怎么寫分錄?
老師,計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄怎么做的?
非鑒證服務(wù)也不得采取或有收費(fèi)的形式 這句表述正確嗎?為什么麻煩說一下謝謝
公司為一般納稅人,主營建筑工程的,偶爾給項(xiàng)目上提供材料并開具13%的材料票,會不會對公司有影響
老師,麻煩您幫我看看這樣發(fā)票我怎么入賬合適呢?上面部分屬于勞保用品,我是分開入賬還是一起呢
老師 有這樣的情況 1. 是自家的原料 讓別人做的半成品不入庫 直接做成委外加工費(fèi) 2. 別人的原料讓別人做的半成品不入庫 直接做成委外加工費(fèi) 這樣做對么老師
今年補(bǔ)繳上年的增值稅怎么寫分錄?
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是的,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,那樣報表勾稽關(guān)系就不對了呀
你好; 是的; 就是有這個差異金額的??
這個差異沒關(guān)系,不用特別處理嗎?
你好; 不用特別管他; 因?yàn)橄到y(tǒng)軟件一般改不了期初的??