直接看利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)
如果老板需要會(huì)計(jì)算出每天的毛利,那么請(qǐng)問(wèn)一下收入和成本的數(shù)據(jù)應(yīng)該用當(dāng)天的還是累計(jì)的呢?如果用當(dāng)天的數(shù)據(jù),關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)天成本的方法是什么呢?如何算出當(dāng)天的成本?
老師,我想問(wèn)下老板問(wèn)今年還差好多成本票?我怎么看呢,是看今年的開(kāi)票收入對(duì)應(yīng)的成本發(fā)票嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)如果20年暫估的收入和成本多了或者少了,在21年開(kāi)出來(lái)發(fā)票和20年的暫估數(shù)據(jù)有差異,差異的這部分通過(guò)什么科目入賬呢?
老師,我要看今年缺多少成本票,看哪個(gè)表哪個(gè)數(shù)據(jù)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,到年底了,老板問(wèn)還缺多少成本票?前九個(gè)月有暫估,那么這整年還缺多少成本票該怎么計(jì)算呢?
老師,就是我們是A公司和旅游景點(diǎn)之前有個(gè)協(xié)議,需要轉(zhuǎn)款給導(dǎo)游的代收代付導(dǎo)游提成,我們另一個(gè)B公司也是導(dǎo)游帶顧客去買(mǎi)東西,B公司給導(dǎo)游提成我可以用A公司賬戶轉(zhuǎn)嗎@董孝彬老師
老師,您好,公司收到無(wú)形資產(chǎn)投資,對(duì)方需要給我開(kāi)發(fā)票嗎?
為什么其他權(quán)益工具投資因?yàn)楣蕛r(jià)值變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的,產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債要計(jì)入其他綜合收益?非轉(zhuǎn)投公允模式下,記入其他綜合收益的產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債,也是計(jì)入到其他綜合收益。但是交易性金融資產(chǎn)因?yàn)楣蕛r(jià)值變動(dòng)而產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債是計(jì)入到所得稅費(fèi)用,而不是計(jì)入到公允價(jià)值變動(dòng)損益呢?能不能幫忙總結(jié)一下哪些遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)不要記入到所得稅費(fèi)用。
老師,新注冊(cè)的有限公司注冊(cè)資金開(kāi)戶的時(shí)候就要上繳嗎
老師,現(xiàn)在一般納稅人也是簡(jiǎn)易申報(bào)了,是不是那些申報(bào)表都不需要填寫(xiě)了
老師,雖然說(shuō)公司現(xiàn)在沒(méi)業(yè)務(wù)了,每個(gè)月以招待費(fèi),住宿費(fèi),這些費(fèi)用形式報(bào)銷,到時(shí)候稅務(wù)局說(shuō)沒(méi)業(yè)務(wù)哪來(lái)四五萬(wàn)一月的招待費(fèi)這些,不行就年底那是調(diào)增,可以嗎
合伙人的自有財(cái)產(chǎn)不足清償其與合伙企業(yè)無(wú)關(guān)的債務(wù)的,該合伙人不得將其從合伙企業(yè)中分取的收益用于清償。為啥是錯(cuò)的,我覺(jué)得是對(duì)的
a不是在可行權(quán)日之后才不可以調(diào)整嗎
有進(jìn)銷存,庫(kù)存可以錄入嗎?
老師,是不是稅金都是這個(gè)月付上月的,社保公積金都是當(dāng)月付當(dāng)月的,工資一般是當(dāng)月付當(dāng)月,特殊情況是當(dāng)月付上月是吧
匯算清繳了是不是就代表去年不缺成本票了呢?
他的意思是不想交稅,利潤(rùn)做到0
是啊,匯算清繳之后,去年差的成本票我是看哪個(gè)數(shù)據(jù)呢
就是剛才說(shuō)的那個(gè)凈利潤(rùn)