你好,正在解答中請(qǐng)稍等
老師請(qǐng)問這筆分錄是什么意思啊,我沒看懂
請(qǐng)問老師這筆分錄什么意思
請(qǐng)問老師,圖片的這筆分錄是什么意思啊
請(qǐng)問老師這筆分錄什么意思
請(qǐng)問這筆分錄什么意思啊
你好,想問下退稅企業(yè)要求必須買社保的話是要求給幾個(gè)人買社保,買多長(zhǎng)時(shí)間才可以申請(qǐng)退稅?有沒有人數(shù)跟購(gòu)買時(shí)間限制?這個(gè)社保年報(bào)截止時(shí)間是哪天
老師,一般納稅人申報(bào)增值稅,有購(gòu)進(jìn)的免稅普票銷售額需要在申報(bào)表中填列數(shù)據(jù)嗎
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務(wù),管理費(fèi)用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請(qǐng)問海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時(shí)間是什么時(shí)候
CFR出貨,運(yùn)費(fèi)是賣家出,請(qǐng)問開出口普通發(fā)票時(shí).是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運(yùn)費(fèi)
老師,銷售商品未收到款項(xiàng),未開票,申報(bào)納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬,未分配利潤(rùn)-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個(gè)稅嗎? 注冊(cè)資本是100萬,實(shí)繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個(gè)企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對(duì)方開票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項(xiàng)稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬為啥不能扣除
你好,就是確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費(fèi)用—-遞延所得稅費(fèi)用,,寫在借方用負(fù)數(shù)表示
額,老師,您這個(gè)好像跟沒說一樣。
記筆分錄就是這個(gè)意思,那你是想知道什么呢?
具體哪個(gè)增加哪個(gè)減少了,它的含義是什么?
這個(gè)是審計(jì)老師調(diào)整的,他這么調(diào)整想表達(dá)的意思是什么?
“遞延所得稅資產(chǎn)”科目的借方表示增加,貸方表示減少。“遞延所得稅資產(chǎn)”屬于企業(yè)的資產(chǎn)類科目,和一般的資產(chǎn)類科目的處理相同。具體來說,“遞延所得稅資產(chǎn)”科目的借方,反映的是企業(yè)當(dāng)期產(chǎn)生的,在未來期間可以抵減的稅額。
你們存在的可抵扣暫時(shí)性差異需要確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)。
所以這個(gè)分錄是遞延所得稅減少了?
所以這個(gè)分錄是遞延所得稅減少了?——不是減少,是確認(rèn)增加遞延所得稅
是把所得稅費(fèi)用沖到遞延所得稅資產(chǎn)了是吧?
你可以這么理解的
你們存在的可抵扣暫時(shí)性差異需要確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)。
怎么知道我們存在可抵扣暫時(shí)性差異
聯(lián)系審計(jì)要計(jì)算過程,審計(jì)會(huì)給你明細(xì)表。
奧奧明白啦,這么晚了老師真辛苦,注意身體不要熬夜啦
好的,謝謝,祝你工作順利!