您好,對的,這個直接填就行
老師,問下資產負債表中的期末余額在金蝶軟件里面出來的時候是負數,申報資產負債表的時候在應收賬款期末余額也填寫成負數,不在預收賬款里面顯示,可以嗎? 如果說不可以的話,那已經申報了,增值稅,還有所得稅已經繳款成功了,現在可以直接在電子稅務系統里面作廢申報,重新填寫申報報表嗎?
老師,企業(yè)在10月初收到了一張普通發(fā)票金額10000,明細是雪茄,這個是老板用來送客戶的,然后在11月申報增值稅和個稅的時候是不是直接在增值稅里面的無票收入填寫1300的稅費,然后申報個稅的時候填寫個人偶然所得2000那張表是吧
請問下,小規(guī)模納稅人做12000元無票收入,申報報表的時候需要繳稅款嗎?,還是說也可以直接填寫到免稅收入那欄里面?
請問老師,小規(guī)模勞務派遣公司,差額征稅,就是這個增值稅附列資料里面,13欄,5%含稅收入,除了自己開的普票外,還要把在稅局代開的專票含稅收入填上去嗎?稅局代開的專票銷售額能不能不填這里,直接填到增值稅申報表的首頁?
滴滴電子普票收到一份報銷單直接往報稅里面的表2里8b欄嗎?還是啥時候填寫?
老師,2015年公司收到政府補貼,項目做的是秸稈,這個是免稅嗎
已經申報了增值稅,還未交稅,發(fā)現進項票里面有兩張不能抵扣,有什么辦法處理嗎?
工資薪金所得一個月2萬,個稅交多少?老師
員工實發(fā)3000,社保個人部分500元公司承擔,公司不扣個人保險了,怎么申報個稅,社保一共1500,全部公司承擔,分錄怎么做,工資計提多少
請問營業(yè)執(zhí)照是分支機構意思是不獨立核算嗎?需要和總機構匯總納稅?
老師,我們公司是建筑企業(yè),買月餅,368元一盒6個,共花了2萬2,然后這個,既不是送員工也不是送客戶,就是甲方要求的,讓我們倒手又賣給供應商,老板也沒有告知我這個是干啥用的,如果我做進去福利費合理嗎
上個月開的專票,對方用不起,也沒支付錢。因為跨越了,就開了紅字發(fā)票,還要重新金額相等的普票。8月份用專票做賬,9月份的紅票沖上個月專票的收入,增值稅銷項做負數,然后9月重新開的普票(收到錢了)直接做賬,對不對
老師問一下,公司銷戶,之前計提的法定盈余公積,這個賬務怎么處理?分錄怎么寫?
我們銷售給客戶的產品發(fā)票已開,客戶說部分質量有問題,索賠款開了3萬多的收據給我們入賬,我們要求開發(fā)票不要收據,對方說收據可以入賬的,做營業(yè)外支出,問這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進項稅額轉出嗎
老師,平時填啊,還是報稅時一起填???
您好,是保稅的時候