你好 申報(bào)個(gè)稅 增值稅不用
老師好,員工的個(gè)人社保由公司繳納,我做賬的時(shí)候做到員工福利里面的,那我在申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候需要填寫的基本養(yǎng)老金是不是填寫0,然后把這筆個(gè)人繳納的社保費(fèi)用填寫在本期收入一起?
老師,企業(yè)在10月初收到了一張普通發(fā)票金額10000,明細(xì)是雪茄,這個(gè)是老板用來送客戶的,然后在11月申報(bào)增值稅和個(gè)稅的時(shí)候是不是直接在增值稅里面的無票收入填寫1300的稅費(fèi),然后申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候填寫個(gè)人偶然所得2000那張表是吧
老師 我們11月剛剛從代賬公司那里交接回賬務(wù) 然后今天我進(jìn)入電子稅務(wù)局 發(fā)現(xiàn)她們10月份申報(bào)7-9月的時(shí)候 財(cái)務(wù)報(bào)表和城建稅她們填寫了 但是沒有提交 然后增值稅和企業(yè)所得稅才顯示申報(bào)成功了 那現(xiàn)在該怎么辦
老師,我們是人力資源行業(yè),承接了機(jī)關(guān)單位一個(gè)比賽,然后獎(jiǎng)金74000有發(fā)放和報(bào)了個(gè)人偶然所得稅,然后收入130000,但機(jī)關(guān)單位不用我們開票,1、這筆款我們申報(bào)增值稅的時(shí)候也可以進(jìn)行5個(gè)點(diǎn)來無票收入申報(bào)嗎?2、總稅額56000/1.05*0.05嗎
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
老師小規(guī)模企業(yè)上季的增值稅漏報(bào)了,這期補(bǔ)申報(bào)不了嗎
500萬元以下,購進(jìn)的固定資產(chǎn)稅前一次性扣除季度申報(bào)能享受嗎?
老師你好,稅費(fèi)繳納二維碼一直更新不了,啥原因
如果本月紅沖金額大于藍(lán)票金額 那怎么報(bào)稅啊》
老師 員工的銀行卡被鎖了 寫了委托書讓我們一起轉(zhuǎn)到另一個(gè)員工的卡上 這個(gè)怎么做賬呀
自然人代開勞務(wù)或者居間費(fèi)稅點(diǎn)多少?要交多少錢
老師一般納稅人要開加工費(fèi)發(fā)票,但是進(jìn)項(xiàng)是材料的,材料占比80%可以嗎
#提問# 老師,你好!公司開了一個(gè)對(duì)公戶,把錢通過對(duì)公戶打入銀行的理財(cái)平臺(tái),分錄怎么做呢?
老師,我這邊2套賬,現(xiàn)在外賬上公戶一直沒有錢,大的費(fèi)用基本沒有,也沒有房租啥的,庫存還特別大,怎么建議一下
勞務(wù)派遣行業(yè)需要交印花稅嗎?
下月要繳納2000的個(gè)稅是吧
你好 對(duì)的 20%的個(gè)稅的
這個(gè)不是視同銷售嗎,怎么增值稅不用填無票收入呢
你好 你做庫存商品的就需一般這些可以不用
上次問老師,老師給我說的做庫存商品,那這個(gè)又怎么做賬務(wù)處理呢
那你得視同銷售 正常申報(bào)無票收入
那不做庫存商品,還有其他賬務(wù)處理嗎
借銷售費(fèi)用招待費(fèi)貸銀行存款
個(gè)稅這塊怎么做賬務(wù)處理呢
借銷售費(fèi)用 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅貸銀行存款
好的,謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。