你好 申報個稅 增值稅不用
老師好,員工的個人社保由公司繳納,我做賬的時候做到員工福利里面的,那我在申報個人所得稅的時候需要填寫的基本養(yǎng)老金是不是填寫0,然后把這筆個人繳納的社保費(fèi)用填寫在本期收入一起?
老師,企業(yè)在10月初收到了一張普通發(fā)票金額10000,明細(xì)是雪茄,這個是老板用來送客戶的,然后在11月申報增值稅和個稅的時候是不是直接在增值稅里面的無票收入填寫1300的稅費(fèi),然后申報個稅的時候填寫個人偶然所得2000那張表是吧
老師 我們11月剛剛從代賬公司那里交接回賬務(wù) 然后今天我進(jìn)入電子稅務(wù)局 發(fā)現(xiàn)她們10月份申報7-9月的時候 財務(wù)報表和城建稅她們填寫了 但是沒有提交 然后增值稅和企業(yè)所得稅才顯示申報成功了 那現(xiàn)在該怎么辦
老師,我們是人力資源行業(yè),承接了機(jī)關(guān)單位一個比賽,然后獎金74000有發(fā)放和報了個人偶然所得稅,然后收入130000,但機(jī)關(guān)單位不用我們開票,1、這筆款我們申報增值稅的時候也可以進(jìn)行5個點(diǎn)來無票收入申報嗎?2、總稅額56000/1.05*0.05嗎
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆]有進(jìn)項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
請問老師,出差標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助一天100,這部分沒有發(fā)票,正常做賬走差旅費(fèi),年末需要調(diào)整嗎?
老師,你好,請問干果批發(fā)增值稅稅負(fù)率是多少,所得稅稅負(fù)是多少
你好,老師,我剛?cè)肼氁患夜?天是賣家電的,線下線上都有,線下有10多家門店,門店都是成立的分公司,報稅這些以前是給代理記賬公司做的,公司有統(tǒng)計會計,下個月要收回來了,自己報稅,剛老板問我要我看下別人報的稅,說有沒有什么需要改進(jìn)的,稅費(fèi)這塊,要我提下建議,請問我該怎么提了
老師。大額居間費(fèi)怎么操作?
把車過戶到二手汽車銷售公司再售賣,怎么繳納增值稅
請問特殊普通合伙企業(yè)(律所),作為投資人投資了十幾家分支機(jī)構(gòu)的律所,分支機(jī)構(gòu)的利潤可以合并到總機(jī)構(gòu)一起匯算申報個人經(jīng)營所得嗎?
當(dāng)期償還收回貸款本金是支付出去的貸款的利息嗎
咨詢下大家,假設(shè)小規(guī)模納稅人很確定季度銷售額在30w以內(nèi),他可以可以開免稅發(fā)票么
公司 租入個人車位,需要什么手續(xù)可以入賬。是否可以所得稅扣除
老師:您好!想請教一下,公司被工商隨機(jī)抽查到要提交相關(guān)資料。其他資料都可以提供,但是公司的經(jīng)營地址無法提供房產(chǎn)證和租賃合同,(辦公地址屬于辦公樓架空層,后來改造成辦公使用。所以沒有產(chǎn)權(quán)證。因?yàn)楣居形还蓶|和開發(fā)商關(guān)系好,所以在這個位置辦公,就讓出一間辦公室給公司無償使用)這樣該如何處理?
下月要繳納2000的個稅是吧
你好 對的 20%的個稅的
這個不是視同銷售嗎,怎么增值稅不用填無票收入呢
你好 你做庫存商品的就需一般這些可以不用
上次問老師,老師給我說的做庫存商品,那這個又怎么做賬務(wù)處理呢
那你得視同銷售 正常申報無票收入
那不做庫存商品,還有其他賬務(wù)處理嗎
借銷售費(fèi)用招待費(fèi)貸銀行存款
個稅這塊怎么做賬務(wù)處理呢
借銷售費(fèi)用 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅貸銀行存款
好的,謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。