你好; 你們是個(gè)體戶還是公司類型的?? ?
現(xiàn)在我在一個(gè)化妝品批發(fā)銷售的公司做會(huì)計(jì),是個(gè)體小規(guī)模,沒(méi)有成本票也沒(méi)有銷售發(fā)票,營(yíng)業(yè)一年了但稅務(wù)登記這個(gè)月才登記的下個(gè)月要報(bào)稅了,以前沒(méi)有做過(guò)賬,只有流水,現(xiàn)在要怎么建賬呢,一個(gè)月的銷售收入在20萬(wàn)左右!
老師,小規(guī)模納稅人,它是收廢鐵的,從個(gè)人哪收的沒(méi)發(fā)票,銷售出去也沒(méi)發(fā)票, 一個(gè)月?tīng)I(yíng)業(yè)額30萬(wàn)左右,是個(gè)人賬號(hào)收款付款。 這種情況怎么做賬
老師,小規(guī)模納稅人,公司主要是收廢鐵的,收回來(lái)沒(méi)有發(fā)票(是從個(gè)人哪收來(lái)的),銷售做無(wú)票收入,怎么做成本呢。
老師請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人去年9月份有一筆收入漏了沒(méi)做賬這種情況該怎么處理?當(dāng)時(shí)是賬上做預(yù)收款了。后面開(kāi)了發(fā)票結(jié)果會(huì)計(jì)沒(méi)查發(fā)票。就沒(méi)沖預(yù)收也沒(méi)做收入,
小規(guī)模納稅人,采購(gòu)商品銷售出去,只有采購(gòu)的發(fā)票,銷售后沒(méi)有收到款也沒(méi)收到票,這種怎么做一個(gè)月的賬
董孝彬老師,您好!續(xù)前問(wèn)--申報(bào)表的自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù)的差異,如果調(diào)賬的話,怎么調(diào)呢?如果不調(diào)四季度的報(bào)表,我的長(zhǎng)投的一個(gè)期末余額也會(huì)有差異,可以教教我具體如何操作嗎?
老師,個(gè)體戶變更經(jīng)營(yíng)者需要清稅證明去哪里打印
老師好:咨詢下 車輛的維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、車船稅等,這些費(fèi)用,匯算清繳在期間費(fèi)用明細(xì)表里,一般填寫哪個(gè)欄目比較好?
2024年暫估了48萬(wàn),2025年回來(lái)發(fā)票100萬(wàn)(暫估少了),企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年如何做賬務(wù)處理 每個(gè)月都在沖紅做暫估 是不是5月也要做暫估沖紅 第一步?jīng)_紅借費(fèi)用-48貸應(yīng)付-48 第二步發(fā)票如帳,但是多開(kāi)的發(fā)票是做當(dāng)期比較簡(jiǎn)單,如果我非要跳以前年度損益,如何做這部分錄 借以前年度損益50應(yīng)交進(jìn)2應(yīng)付52這樣?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅12.5貸以前年度12.5 相當(dāng)于25去年沒(méi)有暫估 應(yīng)交
老師,匯算清繳職工薪酬工資填的是應(yīng)付職工薪酬工資嘛,公司承擔(dān)的社保部分算嘛
1、核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。 2、因歷史遺留問(wèn)題,沒(méi)有期初數(shù)(而且可能有差異爭(zhēng)議),所以老板的意思是選擇為0 然后所屬期就是當(dāng)月所有發(fā)生的單據(jù)要準(zhǔn)確無(wú)誤,然后后面盤點(diǎn),以實(shí)物“反推”,然后用盤盈盤虧調(diào)賬。 3、4月份就當(dāng)沒(méi)有數(shù)據(jù),從5月份開(kāi)始,已工單方式一張張這樣核算出來(lái)成本。那我系統(tǒng)期初不用改了,單獨(dú)用表格登記4月份盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)了? 4、要核算庫(kù)存周轉(zhuǎn)率,庫(kù)存是不能清0了是吧 5、以上內(nèi)容確定后,哪些是期初數(shù)為0的老師。請(qǐng)一一舉例說(shuō)明一下
政府補(bǔ)助,在需要什么的前提下可以在匯算清繳中進(jìn)行調(diào)減
董孝彬老師,您好!申報(bào)表的自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù)的差異,如果調(diào)賬的話,怎么調(diào)呢?如果不調(diào)四季度的報(bào)表,我的長(zhǎng)投的一個(gè)期末余額也會(huì)有差異,可以教教我具體如何操作嗎?
你好,我們遇到的問(wèn)題:1、企業(yè)所得稅成本、費(fèi)用差異風(fēng)險(xiǎn)2024-01-01至2024-12-31:(1)企業(yè)所得稅成本、費(fèi)用差額:-52421.51。2、企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表利潤(rùn)異常監(jiān)控_年度2024-01-01至2024-12-31:(1)納稅申報(bào)表利潤(rùn)差額_年度(企稅):222382.62;指標(biāo)元:企稅年度納稅申報(bào)表利潤(rùn)總額(企稅):-222382.62;利潤(rùn)表利潤(rùn)總額(本期金額)三種_年度:0.00。3、印花稅與增值稅專票金額差異2023-01-01至2023-12-31:(1)開(kāi)具金額:空(2)取得金額:6292.64;(3)開(kāi)具取得金額:6292.64;(4)計(jì)稅依據(jù):0.00。4、印花稅與增值稅專票金額差異2024-01-01至2024-12-31:(1)開(kāi)具金額:空;(2)取得金額:1636.66;(3)開(kāi)具取得金額:1636.66;(4)計(jì)稅依據(jù):0.00。是什么意思,該怎么處理。謝謝!
我司于4月份收到甲公司3筆貨款分別是1萬(wàn),2萬(wàn),3萬(wàn).以下AB那種分錄便于對(duì)賬和管理? A 借:銀行存款 6 貸:應(yīng)收賬款 1 貸:應(yīng)收賬款 2 貸:應(yīng)收賬款 3 B 借:銀行存款 1 借:銀行存款 2 借:銀行存款 3 貸:應(yīng)收賬款 6
工貿(mào)有限公司
老師,這種應(yīng)該注冊(cè)為公司合適還是個(gè)體工商戶合適
你好 ;? ? 借庫(kù)存商品 貸其他應(yīng)付款? ;? 借? 其他應(yīng)收款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
沒(méi)有發(fā)票,全部做無(wú)票收入嗎,進(jìn)項(xiàng)也沒(méi)發(fā)票
你好1; 是的; 做無(wú)票收入報(bào)稅的??
稅率是多少, 現(xiàn)在還沒(méi)有公戶, 現(xiàn)在不做無(wú)票收入稅務(wù)大不 要不要注銷改為個(gè)體工商戶
小規(guī)模是按1%稅率的 ;? ? 有風(fēng)險(xiǎn)的;? ? 建議開(kāi)公戶的?