您好,當(dāng)然是A方案嘛,我們對的就是應(yīng)收,不過借和貸方都是3筆才好呢,完全依據(jù)銀行流水來
老師,您好,有一筆錯帳怎么更改,3月份借銀行存款貸預(yù)收賬款 4月份借銀行存款貸應(yīng)收賬款 導(dǎo)致賬上掛了一筆應(yīng)收賬款,結(jié)果銀行存款余額還平了。如果修改銀行存款余額就會不平。 4月份那筆分錄應(yīng)該是借預(yù)收賬款貸應(yīng)收賬款。但是他們做成了借銀行存款貸應(yīng)收賬款
這筆分錄借 應(yīng)收賬款 2萬 貸 壞賬準(zhǔn)備2萬 借銀行存款2萬 貸應(yīng)收賬款2萬 應(yīng)收賬款一借一貸在這里不是沖減了嗎
您好!老師,付貨款時,由于收款賬戶不對,導(dǎo)致退款,如下會計分錄對嗎? 1.付款,借:應(yīng)付賬款—某公司 貸:銀行存款 2.收到退款 借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款
支付一季度房租,借 管理費(fèi)用1萬 預(yù)付賬款 2萬貸銀行存款 3萬。還是借預(yù)付賬款3 貸 銀行存款3。借管理費(fèi)用1 貸預(yù)付賬款1萬。合起來做還是分開處理
銷售產(chǎn)品對方打款一半,我放開票4萬給對方。我是借銀行存款 2萬 貸應(yīng)收賬款 2萬,借 應(yīng)收賬款 4萬,貸庫存商品4萬,還是合計 借 應(yīng)收賬款 2萬,銀行存款2萬,貸庫存商品4萬,合計還是分開好
老師,我們是賣汽車的,如果有一批汽車我們賣了又租回來然后又租出去,這個賬務(wù)處理怎么做?
你好老師,麻煩問下會計核對倉庫出的跟車間領(lǐng)用的材料的差異,是會計也應(yīng)該建個表格嗎
老板有一家一般納稅人的公司和一家一般納稅人的個體戶,現(xiàn)在一般納稅人的個體戶要注銷,固定資產(chǎn)怎么處置,可以直接賣給老板一般納稅人公司嗎,怎么開票報稅呢。
每個月都要繳納嗎?繳納依據(jù)是什么?
一個公司的賬戶可以給另外一個公司代發(fā)工資薪金嗎?
老師,報溢入庫和分割入庫,都是可以沖減成本的嗎?
請問第三季度的企業(yè)所得稅計提在哪個月的賬上呢,
老師,個體戶,之前做的轉(zhuǎn)存?zhèn)€人戶,分錄是:借 利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款,可是我發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款—法人這個科目掛的錢一直都在上面,我怕萬一有一天注銷這個其他應(yīng)付款沒法處理,到時候可以直接轉(zhuǎn)到利潤里嗎?還是怎么做
老師早上好!餐飲企業(yè)采購控制流程,及物料驗(yàn)收流程幫忙發(fā)一下,謝謝!
老師,所得稅要申報工資薪金,我們是建筑企業(yè),一般都是每個月計提工資,個稅也申報了,但是沒有實(shí)際發(fā)放,只發(fā)放一部分,年底再發(fā)放全部工資,這個我要怎么填寫