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我們建筑公司公司購買的煙,酒,茶,送給別人做為業(yè)務招待費視同銷售要繳納增值稅,稅率是多少?申報納稅是時候要怎么申報呢?

2023-03-03 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-03 15:30

同學你好 這個是13%的哦

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快賬用戶6073 追問 2023-03-03 15:41

申報表要怎么填?我們建筑公司稅率是9%,繳納13%的話我申報時是不是在一般計稅方法13%稅率未開具發(fā)票那一欄填寫數(shù)據(jù)?

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齊紅老師 解答 2023-03-03 15:46

同學你好 按照對應的稅率填寫金額

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同學你好 這個是13%的哦
2023-03-03
1、采購 借:庫存商品?? ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? ? ? ?應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)進項發(fā)票的不含稅金額*稅率 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅
2025-04-15
你們公司是一般納稅人就是13%的稅率
2025-04-15
如果這個是不含稅的收入,增值稅120萬乘以1% 附加稅120萬乘以1%乘以6% 企業(yè)所得稅,小型微利企業(yè)利潤300萬以內(nèi)的稅率都是5%,你看一下你的利潤就可以的。
2023-03-30
你好,是的,是需要計算偶然所得。 2實操中繳納個稅的人比較少,稅務局也查的比較少,但是規(guī)范的做法確實是應該這樣做。
2024-12-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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