你好,是的,是需要計算偶然所得。 2實操中繳納個稅的人比較少,稅務(wù)局也查的比較少,但是規(guī)范的做法確實是應(yīng)該這樣做。
老師,房地產(chǎn)開發(fā)公司,因贈送給個人一套自行開發(fā)的商品房(非職工),我之前問了咱們老師還怎么做賬,給到的答案是:借:銷售費用 貸:開發(fā)產(chǎn)品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅《現(xiàn)在是不明白為什么要計入銷售費用?因為還要牽扯到增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅等等。我查了一下其他資料,一般是出售商品房的時候贈送的禮品,這個禮品的金額是計入銷售費用。所以這個房屋贈送的話,應(yīng)該怎么入賬合適呢?其他稅費該怎么計算呢?如果是借方計入銷售費用,依據(jù)是什么呢?謝謝老師耐心解答喔》
麻煩真正懂的老師請回答?。?!不是很懂的就不要接了,拜托。我下面的兩個分析是否正確?: 1.增值稅和所得稅上面說的是贈送,那么如果公司把工作服借給員工穿,離職后還給公司,不滿足贈送的定義,增值稅所得稅不視同銷售,也不交個稅,借 辦公費 貸 固定資產(chǎn),可以稅前扣除。 2.企業(yè)所得稅上規(guī)定勞保用品(沒有規(guī)定所屬權(quán)轉(zhuǎn)移問題)可以稅前扣除,工作服是勞保用品,不管離職后要不要還給公司,那么所得稅上不視同銷售,而是全額稅前扣除。增值稅上分兩種情況,一個送給給員工,一個要還給公司,增值稅上:前者視同銷售,后者不視同銷售。
企業(yè)所得稅 老板個人收入3萬5,公對公,公司給對方開6個點普票,然后轉(zhuǎn)款給老板個人。現(xiàn)在要把需要交稅的錢留在公司賬上。 請問老師: 1、不是專票是不是就不用交開票的增值及附加稅了? 2、所需要留下的是不是就是企業(yè)的企業(yè)所得稅,暫估35000x2.5%=875? 3、轉(zhuǎn)款給老板之前有應(yīng)付款給老板還沒有結(jié)清的,是不是就沒有其它稅費費用了? 4、如果沒有欠老板的應(yīng)付款的情況下,應(yīng)該還有什么稅費需要繳納呢? 辛苦老師幫忙解答
我有幾個企業(yè)實務(wù)中的問題:1、企業(yè)銷售送給客戶的禮品,比如IPAD,開的增值稅專用發(fā)票,這個會計處理是怎樣的2、企業(yè)為員工租賃的住房,免費給員工居住,會計處理,是否這部分費用要并到工資里合并繳納個人所得稅,麻煩老師解答一下,非常感謝
請教老師:我公司是辦公室不動產(chǎn)租賃的企業(yè)。 問題1:公司達到稅收標(biāo)準(zhǔn)之后, 返還的1年辦公室租金 2千萬 怎么入賬? 問題2:對方之前開給我們的發(fā)票 要不要退回沖紅? 問題3: 那返給我們的2千萬租金就開張收據(jù)給對方就好了麼? 問題4:這個賬務(wù)處理,怎么做?是要確認(rèn)收入?還是掛其他應(yīng)付款呢? 做收入那樣利潤就很高很高,增值稅所得稅不是要交很多了。。。。掛其他應(yīng)付款的話,這個錢以后是不會還了的。
@郭老師回答下,拍賣公司,a公司想利用公司平臺銷售自己的產(chǎn)品,我們收取部分服務(wù)費,請問是與a公司簽署買賣合同還是委托服務(wù)協(xié)議較合理
有限責(zé)任公司股東持股多少可以查公司賬
股份有限公司股東持股多少可以查公司賬
老師我們公司殘保金申報已經(jīng)逾期了,我們有兩個殘疾人,我可以先申報一個人嗎,因為另一個人的資料還沒準(zhǔn)備齊
勞務(wù)報酬可以申報時一人多次申報嗎?
我們銷售的羊肉免征增值稅,每份羊肉都會給客戶無償贈送料包,不是為了促銷買一贈一的,請問是否視同銷售。
請問老師,拍賣公司與供貨方簽署買賣合同還是服務(wù)合同比較合理
檢測公司的打印機硒鼓應(yīng)該入什么科目?
事業(yè)單位會計,例如:2021年購入一批物資10萬,已開票10萬入賬,付款只付了3萬,其他未付7萬記入應(yīng)付款,2024年付款時上級主管部門要求必須用當(dāng)年的新票,這種情況賬務(wù)如何處理?相關(guān)依據(jù)是什么
老師 淘寶買東西 直接申請發(fā)票了 但是沒有對公走賬 這種稅務(wù)允許嗎
實務(wù)中老板送給誰禮物是不可能讓外人知道的,這是個很敏感的問題,根本沒辦法按照偶然所得交稅。 但是視同銷售的會計分錄應(yīng)該怎么做?購入時借庫存商品貸現(xiàn)金 使用時 借管理費用招待費 貸庫存商品。
你好,這個管理費用業(yè)務(wù)招待費貸。主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,然后再借主營業(yè)務(wù)成本貸,庫存商品。
哦明白了老師,謝謝
你好,不用客氣的了。