你好,你需要抵扣嗎?抵扣的時(shí)候才做抵扣的分錄,如果不抵扣的話,不要做金稅盤(pán)界面的。
老師上個(gè)月轉(zhuǎn)出未繳增值稅借方還有9186.33金額也就是進(jìn)項(xiàng)留底有這么多在申報(bào)表上 現(xiàn)在這個(gè)月銷項(xiàng)金額175120.04.進(jìn)項(xiàng)金額是168538.06上個(gè)月留底轉(zhuǎn)出未交增值稅9186.33這個(gè)做結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)完整的一筆分錄是?
老師好。 1分錄是上個(gè)月的留底進(jìn)項(xiàng)稅額 2分錄是稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)抵扣增值稅 3分錄是結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅, 這樣,我這個(gè)月申報(bào)的增值稅是14459.09 麻煩您看下我這樣做對(duì)不對(duì)?
1.請(qǐng)問(wèn)今年3月份有增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280元,在帳上已經(jīng)做了會(huì)計(jì)分錄: 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報(bào)還沒(méi)有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸:管理費(fèi)用 280 請(qǐng)問(wèn)這樣會(huì)計(jì)處理合理嗎? 2.這280元的維護(hù)費(fèi),在3月增值稅申報(bào)時(shí)沒(méi)有在附表四稅額抵減情況表中填寫(xiě),那么現(xiàn)在申報(bào)6月增值稅時(shí)可以在附表四中補(bǔ)填上稅額抵減本期發(fā)生額280嗎?
老師您看下,這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)?還有減免的280是2月支付的稅控維護(hù)費(fèi),我做到2月抵扣可以嗎?上期有留底1663.75
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
奧,老師,起初只有預(yù)收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對(duì)應(yīng)關(guān)系,怎么建賬
親,我在做題時(shí),只要是遇到(影響年度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)金額為多少?)都不會(huì)算,我應(yīng)該什么辦呀 z中級(jí)
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓了,無(wú)收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點(diǎn)到月末處理怎么撤回
合伙企業(yè)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得是是不是,匯算出稅法上的應(yīng)納稅所得額乘以各自比例申報(bào)
老師,2017年的進(jìn)項(xiàng)票不勾選不認(rèn)證一直掛那可以嗎
應(yīng)該是需要抵扣的,銷項(xiàng)稅額8千多呢
你好??梢缘?,可以這么做的。
但是,老師你看我那分錄轉(zhuǎn)出未交那有個(gè)余額,1663的,是上個(gè)月留抵 ,怎么處理呢?
哪里有這個(gè)余額,你的分錄里面沒(méi)有提現(xiàn)。
紅色的,1663.75,在科目的下面
轉(zhuǎn)出未交的稅金轉(zhuǎn)到未交增值稅的時(shí)候,你直接用余額來(lái)轉(zhuǎn)
好的謝謝老師,稅控當(dāng)月支付的,是可以當(dāng)月抵減的是嗎老師
這個(gè)有發(fā)票是嗎?有發(fā)票可以的。
有發(fā)票,是百旺的電子普票
這個(gè)月銷售的農(nóng)產(chǎn)品,可以用德邦開(kāi)的運(yùn)費(fèi)的專票抵扣嗎
可以的,那就可以抵扣這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)的,可以抵扣的。
運(yùn)輸費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣我們銷售農(nóng)產(chǎn)品的銷項(xiàng)是嗎老師?
你好,可以的,只要允許抵扣的都可以正常抵扣。
我一直以為銷售啥,進(jìn)項(xiàng)就得是啥,現(xiàn)在我們農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)抵扣完了,所以有點(diǎn)犯難,謝謝老師的耐心講解!
不用的,那就像辦公用品,咱買來(lái)他使用正常生產(chǎn),辦公用的可以正常抵扣,這個(gè)不需要銷售也可以抵扣。