借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
你好 1.進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,賬務(wù)怎么處理?留底稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 2、本月報(bào)稅 使用了之前的留底稅額 賬務(wù)怎么處理 ?
老師好,上個(gè)月我們進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,但是現(xiàn)在留抵退稅要查賬,請(qǐng)問怎么做賬務(wù)處理?
老師你好 我本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 我做了進(jìn)銷項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn) 然后余額為負(fù)數(shù) 要下個(gè)月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個(gè)月不需要繳納本月增值稅 但是下個(gè)月底要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅 下個(gè)月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個(gè)留抵稅金需要如何做
老師您好,我咨詢?cè)鲋刀惖膯栴}。 本月(12月)發(fā)生銷項(xiàng)稅額9萬,進(jìn)項(xiàng)稅額2萬,所以本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是截至11月底,留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額還有14萬多。 請(qǐng)問老師: 1、本月賬務(wù)處理怎么做?需要寫轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅等分錄嗎?還是說什么都不寫? 2、本月是否需要繳納增值稅及附加稅?如果需要繳納,那留抵的那些稅額怎么辦?如果不需要繳納,請(qǐng)問是用目前有的留抵稅額進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎? 謝謝老師,希望您不吝賜教,麻煩您了
您好,想咨詢一下本月銷項(xiàng)稅額30萬,進(jìn)項(xiàng)稅額50萬。這20萬申請(qǐng)留抵稅退稅,請(qǐng)問當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)要如何進(jìn)行賬務(wù)處理呀?進(jìn)項(xiàng)稅要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?銷項(xiàng)稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?留抵稅要怎么入賬?
老師您好,請(qǐng)問公司成本核算員手工核算直接材料,這個(gè)數(shù)量好確認(rèn),這個(gè)材料單價(jià)怎么獲得最合適呢?是按照每次采購的金額還是加權(quán)平均單價(jià)呢
#提問#請(qǐng)問老師原來自己開公司,現(xiàn)在在另一家企業(yè)打工,這家企業(yè)給申報(bào)個(gè)稅,但自己打開個(gè)稅app怎找不到這家公司,怎操作呢?謝謝
老師,請(qǐng)問下老板新轉(zhuǎn)讓過來一個(gè)公司,付了15萬給原來的老板,但是原來這個(gè)公司也沒有實(shí)收資本,固定資產(chǎn)那些原來也沒有入帳,那現(xiàn)在付出去的這個(gè)15萬該怎么做賬?
#提問#老師,應(yīng)交稅費(fèi)在報(bào)表中出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何重分類
不征稅收入是調(diào)增還是調(diào)減
我馬上要接出納的崗,又是零基礎(chǔ),應(yīng)該先學(xué)哪個(gè)課件?
老師,我現(xiàn)在做的賬是從3月份開始,那之前的財(cái)務(wù)斷斷續(xù)續(xù),他們只做應(yīng)收應(yīng)付。那我3月份開始建賬,我期出數(shù)就取零了,那是不是我這樣做出來的效果報(bào)表就不準(zhǔn)了?
老師,請(qǐng)教一下,開發(fā)APP社交軟件的公司,他收到的廣告發(fā)布費(fèi)會(huì)推廣費(fèi)進(jìn)項(xiàng)票,增值稅進(jìn)項(xiàng)有規(guī)定扣除比例嗎?
老師你好,請(qǐng)問成本核算員每個(gè)月需要提供哪些數(shù)據(jù)報(bào)表給總賬會(huì)計(jì) 呢
老師您好,科目余額表上原材料貸方余額有30萬是什么意思呢
留底在轉(zhuǎn)出未交增值稅余額20。
借銀行還款, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。
老師,意思就是說不管進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)還是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),月末都要結(jié)轉(zhuǎn),對(duì)嗎?
是的,是這么做,是這么理解的。
網(wǎng)上查到的很多都是說進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是不用進(jìn)行會(huì)計(jì)處理的
那你就不用做處理,你每個(gè)月按月結(jié)轉(zhuǎn)的話,不管進(jìn)項(xiàng)大于小項(xiàng),都應(yīng)該做處理才對(duì)。
好的,就是不管進(jìn)項(xiàng)是否大于銷項(xiàng),都要進(jìn)行第一步銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn),只不過當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí),不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅。只有當(dāng)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)才要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,對(duì)嗎?
進(jìn)項(xiàng)50萬元大于銷項(xiàng)30萬元時(shí),留抵稅20萬元,在轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方余額,對(duì)嗎?
你好是的,是這么做的
還是說,不管項(xiàng)稅額是否大于銷項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)要結(jié)轉(zhuǎn),未交增值稅也要結(jié)轉(zhuǎn)?
如果你是按月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的話,按月都做,如果你不按月結(jié)轉(zhuǎn)的話,你可以進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況下可以不用做的。
你自己決定就可以的,沒有統(tǒng)一的規(guī)定,你永遠(yuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)都沒有人管
老師,我還有一個(gè)疑問,就像進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)不應(yīng)該是要計(jì)入轉(zhuǎn)出多交增值稅嗎?只有銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí),才是轉(zhuǎn)出未交增值稅
好的,謝謝老師,感謝您的耐心解答。
不用客氣,工作愉快。