1)甲企業(yè)銷售貨物應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額=9040/1.13*0.13=1040
1. 某自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適 用的增值稅稅率13%,退稅率11%。2021年10月的 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)外購(gòu)原材料、燃料取得增值稅專用發(fā) 票,注明支付價(jià)款850萬(wàn)元、增值稅額110.5萬(wàn) 元,材料、燃料已驗(yàn)收入庫(kù); (2)外購(gòu)動(dòng)力取得增值稅專用發(fā)票,注明 支付價(jià)款150萬(wàn)元、增值稅額19.5萬(wàn)元,其中 20%用于企業(yè)基建工程; (3)以外購(gòu)原材料80萬(wàn)元委托某公司加工 貨物,支付加工費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明 價(jià)款30萬(wàn)元、增值稅額3.9萬(wàn)元,支付加工貨 物的不含稅運(yùn)輸費(fèi)用10萬(wàn)元并取得運(yùn)輸公司開(kāi) 具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票; (4)內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額300萬(wàn)元 支付銷售貨物運(yùn)輸費(fèi)用18萬(wàn)元并取得運(yùn)輸公司 開(kāi)具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票; (5)出口銷售貨物取得銷售額500萬(wàn)元。 要求:采用“免、抵、退”法計(jì)算企業(yè)2019 年10月份應(yīng)納(或應(yīng)退)的增值稅。
【計(jì)算題】甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)銷售增值稅應(yīng)稅貨物,開(kāi)具普通發(fā)票,收取價(jià)稅合計(jì)金額9040元:將貨物運(yùn)送到購(gòu)買方所在地,支付不含稅運(yùn)費(fèi)200元取得增值稅專用發(fā)票
銷售增值稅應(yīng)稅貨物,開(kāi)具普通發(fā)票,收取價(jià)稅合計(jì)金額9040元,貨物送到購(gòu)買方所在地,支付不含稅運(yùn)費(fèi)200元,取得增值稅專用發(fā)票)計(jì)算業(yè)1)甲企業(yè)銷售貨物應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額
銷售增值稅應(yīng)稅貨物,開(kāi)具普通發(fā)票,收取價(jià)稅合計(jì)金額9040元,貨物送到購(gòu)買方所在地,支付不含稅運(yùn)費(fèi)200元,取得增值稅專用發(fā)票。計(jì)算業(yè)務(wù)1)甲企業(yè)銷售貨物應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額
1.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年2月發(fā)生下列經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù):(1)外購(gòu)生產(chǎn)用原材料,取得增值稅專用發(fā)票,支付不含稅價(jià)款5200元;(2)銷售外購(gòu)糧食取得不含稅收入5000元,另開(kāi)具普通發(fā)票收取包裝費(fèi)1090元;(3)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)買貨物,取得普通發(fā)票上注明價(jià)稅合計(jì)金額4500元,委托運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)將貨物運(yùn)回企業(yè)所在地,支付不含稅運(yùn)費(fèi)1000元,取得增值稅專用發(fā)票;(4)銷售增值稅應(yīng)稅貨物一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為5100元,委托某運(yùn)輸企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)將貨物運(yùn)送到企業(yè)所在地,支付不含稅運(yùn)費(fèi)2000元,未取得增值稅專用發(fā)票。已知:甲企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票均在當(dāng)期申報(bào)抵扣。要求:根據(jù)上述資料回答下列問(wèn)題(涉及計(jì)算的,列出算式,單位:元)。(1)根據(jù)業(yè)務(wù)一計(jì)算應(yīng)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額;(2)根據(jù)業(yè)務(wù)二計(jì)算應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額;
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀](méi)收到房東開(kāi)的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒(méi)收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫(xiě),要調(diào)增
我想開(kāi)居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫(xiě)的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒(méi)有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?