你好;? ?1. 不含稅銷售金額? =500萬(wàn)%2B(24600%2B5000)/1.13? ;2.銷項(xiàng)稅={500萬(wàn)%2B(24600%2B5000)/1.13?}?*13%計(jì)算的
2-2、某商場(chǎng)為一般納稅人,2021年9月發(fā)生以下業(yè)務(wù)(|)銷售貨物開具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款250000元;(2)銷售貨物開具普通發(fā)票取得收入14680元,收取包裝物押金130元;(3)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款68500元(4)購(gòu)進(jìn)貨物取得普通發(fā)票注明價(jià)款3900元若稅率為13%,請(qǐng)計(jì)算該商場(chǎng)本月銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)納稅額
銷售增值稅應(yīng)稅貨物,開具普通發(fā)票,收取價(jià)稅合計(jì)金額9040元,貨物送到購(gòu)買方所在地,支付不含稅運(yùn)費(fèi)200元,取得增值稅專用發(fā)票)計(jì)算業(yè)1)甲企業(yè)銷售貨物應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額
銷售增值稅應(yīng)稅貨物,開具普通發(fā)票,收取價(jià)稅合計(jì)金額9040元,貨物送到購(gòu)買方所在地,支付不含稅運(yùn)費(fèi)200元,取得增值稅專用發(fā)票。計(jì)算業(yè)務(wù)1)甲企業(yè)銷售貨物應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額
增值稅不含稅銷售額及銷項(xiàng)稅額計(jì)算:某企業(yè)銷售給商場(chǎng)500件貨物,開具的增值稅專用發(fā)票注明的金額5000000元;銷售給個(gè)人20件貨物,開具的普通發(fā)票注明的金額246000,收取的包裝物金額5000。請(qǐng)計(jì)算:1,企業(yè)本次銷售的不含稅銷售額。2,應(yīng)繳納的增值稅銷項(xiàng)稅額
增值稅不含稅銷售額及銷項(xiàng)稅額計(jì)算:某企業(yè)銷售給商場(chǎng)500件貨物,開具的增值稅專用發(fā)票注明的金額5000000元;銷售給個(gè)人20件貨物,開具的普通發(fā)票注明的金額246000,收取的包裝物金額5000。請(qǐng)計(jì)算:1,企業(yè)本次銷售的不含稅銷售額。2,應(yīng)繳納的增值稅銷項(xiàng)稅額老師計(jì)算過(guò)程寫清楚
2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說(shuō)看不來(lái)我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說(shuō)是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬