1.登錄電子稅務(wù)局,點擊【辦稅服務(wù)】-【申報事項】-【稅收完稅證明開具】的順序進入完稅證明開具頁面; 2.選擇稅款所屬時期、征收項目、開具格式,點擊【查詢】按鈕,頁面根據(jù)查詢條件展示查詢結(jié)果; 3.點擊【開具】按鈕,彈出PDF頁面; 4.點擊【打印】按鈕,打印《稅收完稅證明》
請問老師,問題是2121年10月份緩繳的增值稅本來應(yīng)該在22年8月份交上,當時沒有交,現(xiàn)在我可以采用兩種方法補繳稅款, 1,更改2021年10月份增值稅報表,當時會產(chǎn)生滯納金, 2,更改22年4月份增值稅報表,在查補稅款欄填上,這樣不會有滯納金, 我想采用第二種補交稅款,這樣有風(fēng)險嗎?哪些可以填在本期入庫查補稅款欄次,查補稅款欄和哪些欄次有勾稽關(guān)系呢
請問老師,問題是2121年10月份緩繳的增值稅本來應(yīng)該在22年8月份交上,當時沒有交,現(xiàn)在我可以采用兩種方法補繳稅款, 1,更改2021年10月份增值稅報表,當時會產(chǎn)生滯納金, 2,更改22年4月份增值稅報表,在查補稅款欄填上,這樣不會有滯納金, 我想采用第二種補交稅款,這樣有風(fēng)險嗎?哪些可以填在本期入庫查補稅款欄次,查補稅款欄和哪些欄次有勾稽關(guān)系呢?
老師你好,我想查下22年的稅收,怎么從電子稅務(wù)局上查?是查已繳稅金繳款期在22年2月到23年1月嗎?還是應(yīng)該怎么查
老師你好!我是一個退休人員,21年一22年在外補差,在22年上半年在山東一家外企工作,1月-6月,工資加獎金共收入9筆。7月-12月在甘肅一家私企工作,7月-12月,工資收入共6筆。往年都是退稅,今年查詢是補稅,而且補交金額近2萬元,工資繳稅都是企業(yè)待繳,這筆補交費應(yīng)該由誰負責(zé)。
老師,您好!我想問一下稅局讓自查補繳的稅款分錄怎么做?比如3月自查補繳去年12月的稅款1萬,在4月份的時候我又把這個合同補開票了,這個要怎么做分錄。這個自查補繳的稅款會在增值稅報表上體現(xiàn)嗎
老師,我們想成立一個小規(guī)模納稅人的公司,關(guān)于建筑工程方面的,我現(xiàn)在掛靠別人抬頭開票,比如改造工程是9 個點,然后他收取我15個點的服務(wù)費,我再開給他1 或 3個點,那么他還需要繳納多少稅款
賬面發(fā)現(xiàn)一筆20年的暫估費用 怎么處理呢
請問老師:預(yù)收貸款利息,之后不退回的會計分錄
個人獨資企業(yè),申報個稅的時候年度抵扣了6萬元減除費用,申報個人經(jīng)營所得稅的時候是不是就沒有可以抵扣的,申報個人經(jīng)營所得稅可以減免哪些費用
火車票裝訂時把金額打掉前面一個數(shù)可有問題,承擔(dān)責(zé)任嗎會計?
老師,小規(guī)模納稅人不管拿到什么票都是不能抵扣進項稅額,如果小規(guī)模開出去的專票給一般納稅人,他們能抵扣,普票只能入成本費用類,是嗎
稅務(wù)查了,進項少銷項多怎么說
老師,24號入職的,5月份工資分兩部分,24號之前的按5000一月,24號以后的按6000一月,規(guī)定休息是單休,請幫我算算5月份該多少工資
老師,農(nóng)產(chǎn)品合作社開票需要備注啥嗎
2023年1月1日,甲公司支付對價3000萬元,購買乙公司50%股權(quán)。在本次購買前,甲公司原持有乙公司30%的股權(quán),對乙公司具有重大影響,該項股權(quán)投資的賬面價值為900萬元,其中投資成本為700萬元,損益調(diào)整200萬元,在2×23年1月1日的公允價值為1 800萬元。本次交易不構(gòu)成一攬子交易,本次購買后共持有乙公司80%的股權(quán),對乙公司形成控制。 ? 當天,乙公司可辨認凈資產(chǎn)賬面價值4 500萬元,其中股本2 500萬元,資本公積1 000萬元,盈余公積250萬元,未分配利潤750萬元,可辨認凈資產(chǎn)公允價值5 000萬元,差額由一項管理用固定資產(chǎn)導(dǎo)致,該固定資產(chǎn)尚可使用10年,預(yù)計凈資產(chǎn)為0,采用年限平均法計提折舊。 (2)2023年9月1日,甲公司把成本為100萬元的商品以150萬元賣給乙公司,當年乙公司對外出售60%。 (3)2023年乙公司實現(xiàn)凈利潤1000萬元,沒有其他權(quán)益變動事項。
交款時間你可以選擇二月份兒到一月份。
哦,我直接從稅費申報及繳納,已繳稅費這里查的,繳款期選的2022年2月到2023年1月,可以嗎
這樣選的
可以的,可以這么做的。
好的,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。