你好;? ?1. 你要按照納稅義務(wù)時(shí)間來(lái) 報(bào)增值稅的;? 因?yàn)槟氵@個(gè) 要在所屬期10月去報(bào)稅的 ;? 不是直接在 22.4月去改; 你申報(bào)所屬期都不對(duì)的? ?
我公司是一般納稅人建筑公司,2016年的增值稅稅率是11%,甲供材可簡(jiǎn)易征收按3%,我公司2016年2月有一個(gè)項(xiàng)目開具了11%稅率的發(fā)票, 會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交銷項(xiàng) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 當(dāng)年5月是營(yíng)改增時(shí)期,申請(qǐng)了甲供材,沖紅11%,改開具3%發(fā)票,申請(qǐng)己繳納的11%的增值稅,但一直未退回。2020年2月稅務(wù)機(jī)關(guān)稽查當(dāng)年合同,核定該項(xiàng)目是不符合甲供材條件,需沖當(dāng)年3%發(fā)票,復(fù)開11%發(fā)票,當(dāng)年未退重復(fù)繳納稅款部份,在稅務(wù)系統(tǒng)上申報(bào)時(shí)以無(wú)票收入方式?jīng)_減,少繳稅款方式退稅,請(qǐng)問,我做這些沖紅和復(fù)開的發(fā)票分錄時(shí),需以以前年度損益科目來(lái)調(diào)賬嗎?怎樣做分錄合適???
10分填空題(客觀)守信會(huì)計(jì)師事務(wù)所的甲和乙注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)喜樂股份有限公司2021年度的會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),發(fā)現(xiàn)該年度發(fā)生以下交易和事項(xiàng)及其會(huì)計(jì)處理:(1)2021年1月13日,公司購(gòu)買價(jià)格為30萬(wàn)元的管理部門用設(shè)備一臺(tái)并入賬,當(dāng)月啟用,但當(dāng)年未計(jì)提折舊。公司采用平均年限法核算固定資產(chǎn)折舊,這類固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%。(2)2021年11月20日,公司清理資產(chǎn)和負(fù)債時(shí)還發(fā)現(xiàn),應(yīng)付外單位款項(xiàng)10萬(wàn)元,因該單位已撤銷而無(wú)法償付但喜樂公司在2021年度未進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。要求:假定不考慮喜樂公司會(huì)計(jì)報(bào)表層次的重要性水平,會(huì)計(jì)報(bào)表尚未報(bào)出,針對(duì)上述交易事項(xiàng),注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)分別提已做出何種審計(jì)處理建議?若應(yīng)當(dāng)建議做出審計(jì)調(diào)整的,請(qǐng)按年度直接列示全部相應(yīng)的審計(jì)調(diào)整分錄。在編制審計(jì)調(diào)整分錄時(shí),不考慮調(diào)整分錄對(duì)所得稅和期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的影響。對(duì)于第一個(gè)事項(xiàng),注冊(cè)會(huì)計(jì)師甲和乙認(rèn)為喜樂公司財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)作如下調(diào)整分錄(1)借記1項(xiàng)目(2)貸記第2_項(xiàng)目(3)借和貸調(diào)整金額為_第3題萬(wàn)元,對(duì)于第二個(gè)事項(xiàng),注冊(cè)會(huì)計(jì)師甲和乙認(rèn)為喜樂公司財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)作如下調(diào)整分錄(4)借記第4營(yíng)項(xiàng)目(5)貸記第5項(xiàng)
請(qǐng)問老師,問題是2121年10月份緩繳的增值稅本來(lái)應(yīng)該在22年8月份交上,當(dāng)時(shí)沒有交,現(xiàn)在我可以采用兩種方法補(bǔ)繳稅款, 1,更改2021年10月份增值稅報(bào)表,當(dāng)時(shí)會(huì)產(chǎn)生滯納金, 2,更改22年4月份增值稅報(bào)表,在查補(bǔ)稅款欄填上,這樣不會(huì)有滯納金, 我想采用第二種補(bǔ)交稅款,這樣可取嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請(qǐng)問老師,問題是2121年10月份緩繳的增值稅本來(lái)應(yīng)該在22年8月份交上,當(dāng)時(shí)沒有交,現(xiàn)在我可以采用兩種方法補(bǔ)繳稅款, 1,更改2021年10月份增值稅報(bào)表,當(dāng)時(shí)會(huì)產(chǎn)生滯納金, 2,更改22年4月份增值稅報(bào)表,在查補(bǔ)稅款欄填上,這樣不會(huì)有滯納金, 我想采用第二種補(bǔ)交稅款,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?哪些可以填在本期入庫(kù)查補(bǔ)稅款欄次,查補(bǔ)稅款欄和哪些欄次有勾稽關(guān)系呢
請(qǐng)問老師,問題是2121年10月份緩繳的增值稅本來(lái)應(yīng)該在22年8月份交上,當(dāng)時(shí)沒有交,現(xiàn)在我可以采用兩種方法補(bǔ)繳稅款, 1,更改2021年10月份增值稅報(bào)表,當(dāng)時(shí)會(huì)產(chǎn)生滯納金, 2,更改22年4月份增值稅報(bào)表,在查補(bǔ)稅款欄填上,這樣不會(huì)有滯納金, 我想采用第二種補(bǔ)交稅款,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?哪些可以填在本期入庫(kù)查補(bǔ)稅款欄次,查補(bǔ)稅款欄和哪些欄次有勾稽關(guān)系呢?
公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作職責(zé)有什么?
小規(guī)模,發(fā)現(xiàn)去年一個(gè)月份的一筆成本科目寫到貸方,報(bào)表取數(shù)沒有取到,現(xiàn)在反結(jié)賬回去改,然后還有哪些需要做的?所得稅匯算還沒做
工商年報(bào)截止時(shí)間是什么時(shí)候呢?
老師,我們公司申請(qǐng)退企業(yè)所得稅,退稅申請(qǐng)了,專管員說需要調(diào)部分出來(lái),才可以退稅,那我應(yīng)該怎么做呢,退稅申請(qǐng)的金額已經(jīng)提交了
郭老師在嗎,請(qǐng)教問題,公司用每個(gè)月第一個(gè)工作日匯率為固定匯率,領(lǐng)導(dǎo)說月末不調(diào)匯。 2025年3月第一個(gè)工作日新幣兌人民幣匯率為5.3440, 4月第一個(gè)工作日匯率為5.3601。 3.16日收到新加坡a公司開具的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,需要支付6000新幣,4.9日購(gòu)匯6000新幣,支付6000新幣,購(gòu)匯并支付花費(fèi)人民幣33323.4元,以上每筆分錄怎么做。
庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),是賬做錯(cuò)了吧,可以核對(duì)一下現(xiàn)金明細(xì)賬,把做錯(cuò)的更正~ 油有做錯(cuò),就是之前沒建賬,后來(lái)開始建賬,不知道現(xiàn)金有多少,然后有貸現(xiàn)金的科目,也沒從銀行中提現(xiàn)
老師新建賬的公司,做賬的時(shí)候庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)怎么辦
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項(xiàng)訴訟判決下達(dá),之前計(jì)提了借營(yíng)業(yè)外支出貸預(yù)計(jì)負(fù)債,后來(lái)判決下達(dá)后又把預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里,然后支付對(duì)方企業(yè)了,考慮當(dāng)期所得稅時(shí),(題目也說了預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除),我的疑問是預(yù)計(jì)負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,不存在了吧,考慮當(dāng)期所得稅時(shí)為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
2018 年 1 月 1 日, X 金屬期貨合同的公允價(jià)值為 0。被套期項(xiàng)目, X 金屬存貨的賬面價(jià)值和成本均為 1260 萬(wàn)元。2018 年 1 月 31 日 X 金屬期貨合同的公允價(jià)值上漲了百 25 萬(wàn)元 X 金屬存貨的公允價(jià)值下降了 25 萬(wàn)元。2018 年 2 月 28 日, X 金屬期貨合同公允價(jià)值下降了 15 萬(wàn)元, X 金屬存貨的公允價(jià)值上升了 15 萬(wàn)元。當(dāng)日,甲公司將 X 金屬存貨以 1300 萬(wàn)元的價(jià)格出售,符合套期有效性的要求。不考慮其他因素,甲公司應(yīng)出售該被套期項(xiàng)目產(chǎn)生的損益影響為多少?甲公司應(yīng)出售該存貨產(chǎn)生的損益影響多少?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長(zhǎng)率是?6000還是?9000,為啥
可是我當(dāng)時(shí)交了稅了,4月份給退回來(lái)的,我想在4月份報(bào)表改下唄
你好;? 你的意思是? ?去年10月的數(shù)據(jù)都已經(jīng)報(bào)稅了。 只是沒有繳納? ;? ? ?你又說 你當(dāng)時(shí)繳納了。? 在退稅給你? ??? ??
去年十月份,增值稅有緩繳政策,緩繳3個(gè)月,今年一月份交上了,今年3月份又出了緩繳政策,在4月份退回了1月份交的去年10月份的增值稅。 這部分稅款本來(lái)應(yīng)該今年8月份交上,因?yàn)槲覜]有更正報(bào)表,沒有交上,又不想交滯納金,所以我想在退回增值稅的4月份報(bào)表改下,
你好;? ? ? 意思是 8月是應(yīng)交的時(shí)間; 但是你自己沒有及時(shí)去繳納;? 這個(gè)會(huì)有滯納金的; 趕緊去處理? ; 按日收取滯納金的??
可是如果我改下4月份的增值稅報(bào)表,就不會(huì)有滯納金了,
你好 ;? ? 但是你 8月? ?是在緩交之后;? 你就得繳納的? ;? 但是你還是沒有繳納的; 所以你? 還得產(chǎn)生滯納金的;? ?你要確定你應(yīng)交未交的 稅費(fèi)? 這個(gè)時(shí)間在什么時(shí)候? ?
請(qǐng)問老師,去年十月份緩繳的增值稅,今年2月份交上了,4月份又退回來(lái)了,本來(lái)應(yīng)該8月份交上,當(dāng)時(shí)沒交,現(xiàn)在我自己檢查出來(lái)了,他們叫我改去年10月份報(bào)表,那樣得四個(gè)月滯納金,可是我覺得從今年2月到4月交了兩個(gè)月,滯納金不能那么多,我想在今年4月份報(bào)表查補(bǔ)稅款改下報(bào)表,合理嗎
你好 ;? 不合理的;? 你正常應(yīng)該8月繳納; 沒有繳納 ; 就得產(chǎn)生 滯納金的??