久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,我2022年度暫估了一筆,借,原材料,貸,應付賬款-暫估,但是到匯算清繳結束也沒拿到發(fā)票,我申報時已經(jīng)把這個調增了,那帳里怎么調呢

2023-06-01 16:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-01 16:10

這筆材料有沒有實際領用的成本和費用?

頭像
快賬用戶9882 追問 2023-06-01 16:11

有的,但是是個體工商戶,不開發(fā)票給我們了

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-01 16:24

你好 不調賬了 年報納稅調整就行了?

頭像
快賬用戶9882 追問 2023-06-01 16:30

那科目余額表這個暫估一直掛著嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-01 16:34

你好,是的,因為這筆是真實的業(yè)務,所以掛著可以的。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
這筆材料有沒有實際領用的成本和費用?
2023-06-01
同學你好 是什么會計準則
2023-01-13
你好,這個你結轉到了主營業(yè)務成本的嗎?
2023-01-15
你好,學員,暫估沖回,重新按照發(fā)票做賬的
2023-08-31
借應付賬款貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整貸利潤分配。
2022-11-24
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×