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去年入固定資產(chǎn)的今年要轉(zhuǎn)出到主營業(yè)務(wù)成本,請(qǐng)問紅沖更正憑證后,涉及的年度損益調(diào)整和報(bào)表調(diào)整怎么操作,分錄麻煩告知下

2023-03-01 02:20
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-01 02:57

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2023-03-01
同學(xué)你好,沖銷的時(shí)候也沖主營業(yè)務(wù)成本,實(shí)際金額和暫估金額的差異做利潤分配—未分配利潤
2021-02-04
同學(xué)你好 1、可以直接紅沖,但是應(yīng)附有調(diào)賬說明。并且對(duì)外提供報(bào)表時(shí),應(yīng)追溯調(diào)整。 2、因?yàn)閳?bào)表都是從年初算的,所以應(yīng)用為調(diào)整前的年初數(shù)。
2022-08-29
您好,是的, 借待處理財(cái)產(chǎn)損溢-30000? 貸:未分配利潤,這個(gè)也要結(jié)轉(zhuǎn)。分錄是這么寫的
2024-12-15
您好,最后一個(gè)分錄 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 是個(gè)過度科目,在年末要確定處置的結(jié)轉(zhuǎn),前面2個(gè)分錄對(duì)的,,要更正23年年報(bào)
2024-12-14
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