您好,這個(gè)是可以的哈, 可以
老師,您好,我在本期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)共計(jì)5份,但是抵扣了銷項(xiàng)后,還多了33.5元。這個(gè)金額在填報(bào)申報(bào)時(shí)需要在(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,(一)下面的“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣26欄次”填列出來(lái)嗎??
本月要抵扣的進(jìn)項(xiàng),在次月申報(bào)期前在認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)得及嗎?
老師,我司本月收到進(jìn)項(xiàng)專票,做了進(jìn)項(xiàng)稅額,在當(dāng)月認(rèn)證抵扣還是下月申報(bào)前認(rèn)證抵扣呢
老師您好,我1月份收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒(méi)有認(rèn)證抵扣。收到發(fā)票做進(jìn)待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)里,1月份的進(jìn)項(xiàng)還要轉(zhuǎn)出嗎?到2月份認(rèn)證抵扣了該發(fā)票,申報(bào)1月增值稅,請(qǐng)問(wèn)認(rèn)證抵扣發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)在那個(gè)月?
老師,請(qǐng)問(wèn)在8月進(jìn)出口認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票43張,全班都要在申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表附表2待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅本期認(rèn)證且本期未申報(bào)抵扣欄里全部填寫(xiě)進(jìn)去申報(bào)呢?
請(qǐng)問(wèn):這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設(shè)備的投資額是變現(xiàn)價(jià)值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請(qǐng)問(wèn):這道題2350-2200=150.購(gòu)買(mǎi)時(shí)5萬(wàn)交易費(fèi)不去掉嗎
老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開(kāi)了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過(guò)的題在那里找?
如果這道題,選項(xiàng)有符合資本化支出的,答案能選這個(gè)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)為什么答案第二問(wèn),是借:所得稅費(fèi)用 2828,貸:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交2828 我的做法是 借:所得稅費(fèi)用3006 貸 遞延所得稅資產(chǎn)178 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 2828
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,人事有一部分人的工資沒(méi)到我這里來(lái),所以,有幾個(gè)人就漏申報(bào)個(gè)稅了。我申報(bào)7月份的可以把6月份工資加起來(lái)一起申報(bào)嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說(shuō)明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的