您好,記錄進項了,您當(dāng)期就要認(rèn)證的。要填寫申報表,抵扣。
我一月份報12月份的稅,專票進項抵扣想抵扣12月的銷項,請問是在12月份認(rèn)證還是報稅之前認(rèn)證?
老師,專票當(dāng)月入賬了,但進項當(dāng)月未認(rèn)證,是下在應(yīng)交稅費~待認(rèn)證進項稅額,還是應(yīng)交稅費~待抵扣進項稅額,有的下在待認(rèn)證,有的下在待抵扣,兩種都有,有點暈
你好,我想咨詢一下收到的專票當(dāng)月沒認(rèn)證抵扣,做賬是做在了待抵扣進項稅額,然后下個月認(rèn)證抵扣了,該怎么賬務(wù)處理呢
老師,我司本月收到進項專票,做了進項稅額,在當(dāng)月認(rèn)證抵扣還是下月申報前認(rèn)證抵扣呢
老師您好,我1月份收到的進項發(fā)票,沒有認(rèn)證抵扣。收到發(fā)票做進待認(rèn)證抵扣進項里,1月份的進項還要轉(zhuǎn)出嗎?到2月份認(rèn)證抵扣了該發(fā)票,申報1月增值稅,請問認(rèn)證抵扣發(fā)票的會計分錄寫在那個月?
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
下月才申報本月的增值稅,我想問的是必須在本月進行抵扣,還是說下月15號申報增值稅前抵扣就行呢?
15號之前報稅期申報就行。
好的,謝謝
記得祝您工作愉快。不客氣。