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老師,您好,我在本期認(rèn)證抵扣的進項共計5份,但是抵扣了銷項后,還多了33.5元。這個金額在填報申報時需要在(待抵扣進項稅額,(一)下面的“本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣26欄次”填列出來嗎??

2022-12-05 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-05 14:41

填寫在本期認(rèn)證相符的進項里,抵扣不了的會自動留底。

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快賬用戶7768 追問 2022-12-05 14:43

意思就是多了不做處理,也不需要在26欄次填列出來,對吧?

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齊紅老師 解答 2022-12-05 14:44

就是直接按上面說的填表,沒有其他處理。

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快賬用戶7768 追問 2022-12-05 14:44

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-12-05 14:47

客氣,祝您工作愉快。

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填寫在本期認(rèn)證相符的進項里,抵扣不了的會自動留底。
2022-12-05
你好,退稅的不能抵扣的,一張發(fā)票要抵扣就抵扣,不抵扣就全部不要抵扣,不能一半抵扣一般退稅的
2020-08-11
您好,1.勾選-統(tǒng)計完成即可 2.不需要做這步操作
2021-01-12
您好 請問您35欄填數(shù)據(jù)了么
2022-05-14
您好。 申報表上的待抵扣進項稅額一項中的本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣 就是指 這個進項票認(rèn)證勾選了,但是在申報增值稅的時候沒有去填寫申報抵扣。實際工作中,這種情況很少見。 在增值稅服務(wù)平臺抵扣勾選了,還需要在申報增值稅的時候,填寫相應(yīng)的進項勾選金額的。 加油。祝學(xué)習(xí)生活工作愉快!
2021-05-30
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