你好,政策看參考這個就可以。
老師你好,關(guān)于增值稅即征即退里邊包含:一般納稅人銷售自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,但是根據(jù)下圖適用增值稅免稅政策里邊也有軟件產(chǎn)品;即征即退和免稅沖突了嗎
老師 請問小規(guī)模納稅人放棄免稅政策 自行開具了增值稅專用發(fā)票 屬于跨區(qū)經(jīng)營還需要預(yù)繳增值稅嗎
老師關(guān)于自然人開據(jù)稿酬發(fā)票增值稅今年不免稅了有具體的政策文件嗎
老師,作者開稿費發(fā)票現(xiàn)在要交1%增值稅了。去年是免稅,今年不免了,具體有政策文件嗎?老板非要讓我發(fā)個通知,就說去年免增值稅,今年不免了,因為作者開票時就要交增值稅我們給他代交個稅,作者意思是不愿意承單這個增值稅,我們簽訂的合同是稅前金額。怎么跟作者解釋清楚呢
老師,自然人代開租賃發(fā)票2022年個稅是不是有減免,有相關(guān)文件鏈接嗎?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
好像沒有發(fā)過去 這個
好的,我看看,稿酬的我看作者開出來就是1%征收率繳納增值稅。
的,是的,500以內(nèi)可以免稅,因為去年有一個免稅的政策,今年結(jié)束了,去年12月底就已經(jīng)結(jié)束了,今年沒有。