同學(xué),你好,這個(gè)不需要預(yù)繳增值稅,按實(shí)際開的申報(bào)就可以了
建筑業(yè)跨地區(qū)經(jīng)營,自開的專用發(fā)票,一季度小于30萬,需要去外地預(yù)繳增值稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人自行開具了增值稅專用發(fā)票未超過10萬月還能享受免征增值稅嗎??
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人跨區(qū)域涉稅不足15萬不需要預(yù)繳增值稅,但是申請(qǐng)代開增值稅專用發(fā)票怎么處理?
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率應(yīng)稅銷售收入免征增值稅的,應(yīng)按規(guī)定開具免稅普通發(fā)票。納稅人選擇放棄免稅并開具增值稅專用發(fā)票的,應(yīng)開具征收率為3%的增值稅專用發(fā)票。是說如果放棄開普票就得一直開專票嗎?
老師 請(qǐng)問小規(guī)模納稅人放棄免稅政策 自行開具了增值稅專用發(fā)票 屬于跨區(qū)經(jīng)營還需要預(yù)繳增值稅嗎
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
老師 如果甲方找我要預(yù)繳增值稅的完稅證明 我應(yīng)該提供什么資料呢
這個(gè)需要問下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,看下需不需要預(yù)繳
問跨區(qū)的稅務(wù)局還是主管稅務(wù)局呢
這個(gè)都可以的,沒有關(guān)系