次月15號之前都可以的
老師,我們在7月30號開票97萬,是異地工程的,這個開票預(yù)繳稅款我一定要在8月15號之前預(yù)繳完嗎
老師,我7月底在異地預(yù)繳了稅,但是我7月報稅的時候沒有在報表中填寫異地預(yù)繳這個表,我7月沒開票異地的發(fā)票,我在7月份開了50萬發(fā)票,交了這個開票的稅款,然后8月份開了異地的發(fā)票,請問這個異地預(yù)繳的稅能不能在8月份給報的,就是9月15號之前報稅的
老師,建筑行業(yè),項目在異地,開票預(yù)繳稅款,是不是在下個月申報期之前預(yù)繳2%稅款都可以呀?
老師,我2月份開的發(fā)票,異地項目工程預(yù)繳稅款,是次月15號之前繳納還是非得在2月份預(yù)繳?
老師,我們有涉及異地工程項目,之前相同項目有預(yù)繳過增值稅,現(xiàn)在第二次開票了,同一個項目編號,請問,還需要再次申報異地繳稅嗎?是每次工程開票都預(yù)繳嗎?
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
我2月份開具的發(fā)票,3月份進(jìn)行申報,預(yù)繳的是2月份的稅款嘛
我2月份開具的發(fā)票,3月份進(jìn)行申報,預(yù)繳的是2月份的稅款是嘛???
你好是的,是這么做的。
預(yù)繳稅款我本月預(yù)繳也是可以吧???
可以的,沒有問題的。