你好;? ?借方是繳納的金額或者多繳納的借方掛著的 ;? ? 退稅是做; 借銀行存款貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅的?
收到六稅兩費退的印花稅和留抵增值稅 怎么入賬 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 借銀行存款 貸 稅金及附加 印花稅 對嗎。貸方是用借方紅字還是貸方負(fù)數(shù)
老師您好,請問印花稅現(xiàn)在還需要計提應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅嗎?還是說可以直接借:稅金及附加 貸:銀行/庫存現(xiàn)金 這樣?謝謝老師。
#提問#老師,應(yīng)交稅費--印花稅借方反應(yīng)要交的稅,退稅在借方還是貸方來體現(xiàn)更好一些
老師2021年7月做了一筆 借:稅金及附加38453, 貸:應(yīng)交稅費-印花稅38453.后面繳納時: 借:開發(fā)成本-應(yīng)交稅費-印花稅38453 貸:銀行存款 38453 ,現(xiàn)在應(yīng)交稅費是貸方余額怎么沖掉
老師,收到稅務(wù)局退回印花稅,應(yīng)該怎么做賬?能寫一下具體分錄嗎?剛開始計提#借,稅金及附加,貸贏交印花,繳納,借:應(yīng)交印花,貸,銀行!現(xiàn)在退回來了一半,應(yīng)該怎么做分錄
24年采購貨物并安裝的24年未付款也未收到發(fā)票的,25年才驗收成功的是不是也可以入在24年的賬里 當(dāng)時沒有付款也未收到發(fā)票24年沒有入賬,25年驗收成功且收回對應(yīng)發(fā)票了是不是要調(diào)整24年的賬并更正申報
老師,收不回來的欠款記入營業(yè)外支出后,匯算清繳時需要調(diào)增嗎。
老師,我們是建筑公司,在填跨區(qū)域涉稅事項報告的時候,“合同方納稅人名稱”,我填寫的是我們自己(開票方也是銷售方),這個可以么?
老師,我繳納以前年度的稅金和滯納金,放什么科目?適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則?
老師,洗車廠購買的洗抹布用的洗衣機怎么做分錄
銀行代發(fā)的工資,有一筆失敗了,但是款沒退回,一般多久退回
研發(fā)支出里的其他費用是不可以超過總研發(fā)投入的20%嗎?對于超過部分是不可以享受100%加計扣除還是說直接不能放到研發(fā)費里了?
老師,工商年報填完之后,旁邊有一個修改,查看或打印。今年我第一次報。往年的只有查看按鈕
老師你好!生產(chǎn)用的模具計入固定資產(chǎn)下的機械設(shè)備,還是什么類呢
老師,老板不是資本家嗎,為什么還要對他們忠心呢?
退稅貸:應(yīng)交稅費--印花稅這筆稅額在借方負(fù)數(shù)還是貸方正數(shù)體現(xiàn)比較好
你好; 做貸方即可; 做貸方??
做貸方,把應(yīng)交稅費-印花稅轉(zhuǎn)到稅金及附加又到了借方,然后統(tǒng)計應(yīng)交稅費--印花稅借方數(shù)額時又統(tǒng)計進去,相當(dāng)于借方交的稅了
你好1;? ? ?你退稅了。到時沖計提分錄; 就平衡了??
是平衡的,但是單從借方看不是交的稅嗎,我意思是貸應(yīng)交稅費--印花稅的退稅額借方負(fù)數(shù)表示可以吧,這樣在把計提數(shù)沖掉借方正的,不就不統(tǒng)計進去了是吧
你好;? ?你做借方負(fù)數(shù)就是貸方的金額 ;? ?可以的??