你好;? ?借方是繳納的金額或者多繳納的借方掛著的 ;? ? 退稅是做; 借銀行存款貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅的?
收到六稅兩費(fèi)退的印花稅和留抵增值稅 怎么入賬 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借銀行存款 貸 稅金及附加 印花稅 對(duì)嗎。貸方是用借方紅字還是貸方負(fù)數(shù)
老師您好,請(qǐng)問印花稅現(xiàn)在還需要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅嗎?還是說可以直接借:稅金及附加 貸:銀行/庫存現(xiàn)金 這樣?謝謝老師。
#提問#老師,應(yīng)交稅費(fèi)--印花稅借方反應(yīng)要交的稅,退稅在借方還是貸方來體現(xiàn)更好一些
老師2021年7月做了一筆 借:稅金及附加38453, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅38453.后面繳納時(shí): 借:開發(fā)成本-應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅38453 貸:銀行存款 38453 ,現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)是貸方余額怎么沖掉
老師,收到稅務(wù)局退回印花稅,應(yīng)該怎么做賬?能寫一下具體分錄嗎?剛開始計(jì)提#借,稅金及附加,貸贏交印花,繳納,借:應(yīng)交印花,貸,銀行!現(xiàn)在退回來了一半,應(yīng)該怎么做分錄
老師請(qǐng)問股東老板以前開工資前幾年在本公司退休就在沒有開資,如果現(xiàn)在要給開工資可以嘛?多少不用交稅,是否辦還要什么手續(xù)嗎?謝謝!!
電子稅務(wù)局法人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系不到進(jìn)不去咋辦
給農(nóng)民工田地的租賃費(fèi)核算成本,怎么寫會(huì)計(jì)分錄,怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)
外貿(mào)公司以DDP成交的訂單,海運(yùn)費(fèi)、保費(fèi)及境外的貨物派送費(fèi)都是交由貨代公司,那貨代公司應(yīng)給外貿(mào)企業(yè)開具什么項(xiàng)目大類及名稱的發(fā)票,是免稅的還是帶稅點(diǎn)的發(fā)票呢?
老師好,我們是勞務(wù)公司,給客戶開的是差額票,開的金額是20000.扣除額是18000.做賬的時(shí)候銷售收入應(yīng)該寫多少呢?怎么寫分錄才正確?
小規(guī)模酒店有無票收入 怎么申報(bào)?殘疾人就業(yè)保證金里系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的數(shù)據(jù)一般準(zhǔn)確嗎
個(gè)體申報(bào)個(gè)稅用哪個(gè)客戶端
老師,您好,請(qǐng)問下個(gè)體戶查賬征收,減按1個(gè)點(diǎn)的增值稅記入營業(yè)外收入還是其他收益呢,這筆賬務(wù)處怎么做呢,目前應(yīng)交稅費(fèi)是有余額的
北京市稅務(wù)局,怎么補(bǔ)報(bào)之前年度的所得稅年報(bào),流程
請(qǐng)問個(gè)稅申報(bào)是按所得期申報(bào)的,那個(gè)稅是先扣后交還是先交后扣?
退稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)--印花稅這筆稅額在借方負(fù)數(shù)還是貸方正數(shù)體現(xiàn)比較好
你好; 做貸方即可; 做貸方??
做貸方,把應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅轉(zhuǎn)到稅金及附加又到了借方,然后統(tǒng)計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)--印花稅借方數(shù)額時(shí)又統(tǒng)計(jì)進(jìn)去,相當(dāng)于借方交的稅了
你好1;? ? ?你退稅了。到時(shí)沖計(jì)提分錄; 就平衡了??
是平衡的,但是單從借方看不是交的稅嗎,我意思是貸應(yīng)交稅費(fèi)--印花稅的退稅額借方負(fù)數(shù)表示可以吧,這樣在把計(jì)提數(shù)沖掉借方正的,不就不統(tǒng)計(jì)進(jìn)去了是吧
你好;? ?你做借方負(fù)數(shù)就是貸方的金額 ;? ?可以的??