這個(gè)不是的哈,計(jì)入本年的銷售收入
老師,最后我是不是要把以前年度損益調(diào)整,再:借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配?。?/p>
老師我想問下以前年度損益調(diào)整怎么用 可以用在收到跨年發(fā)票上嗎
老師,我想問下,先付款,跨年再開發(fā)票,是不是不用走以前年度損益調(diào)整?
老師好,以前年度應(yīng)付賬款貸發(fā)余額負(fù)數(shù),表示我發(fā)票已經(jīng)收不回來了,現(xiàn)在想清賬,借,以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款,借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,對不對?
老師,收到跨年發(fā)票通過以前年度損益調(diào)整,我這個(gè)其他應(yīng)付款不平,是不是缺一個(gè)分錄步驟啊,是哪里出了問題?
老師,這個(gè)怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財(cái)務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財(cái)務(wù)該如何入賬
研發(fā)費(fèi)用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整不允許加計(jì)扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬,年報(bào)需要更正嗎
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對匯算清繳有影響嗎
變動成本法下和完全成本法下稅前利潤都怎么計(jì)算?計(jì)算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對吧老師?這會成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?