同學你好 這個你按照工資申報就可以了 為啥開發(fā)票
老師,你好,我們是駕校,我想問一下,有一個網(wǎng)絡科技公司給我們駕校招生,學員的學費及培訓費等都是從網(wǎng)絡科技公司的對公賬上給我們轉(zhuǎn),我們付給教練員的這個培訓費要怎么做,教練員平時都是自主招生,我們只收檔案費,不包括培訓,但是現(xiàn)在這個學員是包括培訓費,培訓費應該以什么方式付給教練員呢,如果是工資,但是教練員不屬于我們的員工,就要買保險,如果是勞務費,就要教練員單獨去開勞務發(fā)票,但是教練員他們也不愿意去開票,而且有稅,他們就更不愿意了,這個要怎么辦呢?還有,學費是通過網(wǎng)絡科技公司的公賬過來的,但是我們開票是以學員的姓名開的,這個有什么影響嗎
老師好,我們是教育服務培訓機構(gòu),現(xiàn)我們有個老師在別的學校上了幾天課,現(xiàn)結(jié)算對方要開勞務費發(fā)票,請問可以開嗎?可以的話在哪個稅種下?
老師您好,我想咨詢個問題。我在公辦高中,學校通過政府采購找的宿舍物業(yè)。簽了三年合同,每年到期續(xù)簽?,F(xiàn)在,中標的公司成立了一個旗下的新公司,想以后用新公司的名義開發(fā)票,中標公司給新公司授權(quán),請問這樣合理嗎?謝謝老師
老師,我想咨詢一下單位是教育培訓機構(gòu),聘請高校的老師來授課,但是課酬申報勞務個稅太高,對方不愿意,去稅局網(wǎng)上代開發(fā)票:非學歷教育*培訓費,系統(tǒng)也是顯示個稅屬于勞務報酬。如果換另一種形式開票:其他生活服務*教育服務費,系統(tǒng)就顯示個稅按1.3%經(jīng)營所得繳稅,不是按勞務20%交個稅,那代開發(fā)票:其他生活服務*教育服務費可以嗎?如下圖所示:
老師您好,我在公立學校。我們學校聘請了一位執(zhí)行校長,年薪稅后50萬。請問一下,這種開發(fā)票的話,開培訓費,咨詢費,勞務費,開哪個比較好呢?謝謝老師
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
這位執(zhí)行校長不是我們編制內(nèi)的,一位退休校長。沒法按工資申報。學習跟他簽了合同,需要支付他薪水。得需要發(fā)票吧
同學你好 對的 這個需要發(fā)票的
老師,這個情況開發(fā)票的話,開咨詢費,勞務費,培訓費的哪種呢
同學你好 這個是勞務費