在應(yīng)付賬款里面顯示負(fù)數(shù)就行。
老師,我從代賬公司手里剛接手的賬,剛收到一筆銀行賬,工程款。老板說這是以前開過票的款。老板又拿了一堆買材料的發(fā)票,還有付款憑證。 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 借:原材料 貸:銀行存款 我發(fā)現(xiàn)我記賬之后,應(yīng)收貸款的余額到貸方了,以前的帶賬公司以前下過賬 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 我把代賬公司的賬沖紅,現(xiàn)金成負(fù)數(shù),不充紅應(yīng)收賬款貸方有余額,而且數(shù)字挺大。 要怎么處理,謝謝老師!
老師,我公司現(xiàn)在需要換財(cái)務(wù)系統(tǒng),需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上,可我有一個(gè)問題,資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款期末余額=應(yīng)收賬款的貸方余額+預(yù)收賬款的貸方余額, 比如 預(yù)收賬款-A客戶 借方余額5000 預(yù)收賬款 -B客戶 貸方余額60000 應(yīng)收賬款- 甲公司借方 10000 應(yīng)收賬款-乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)科目下客戶錄入數(shù)據(jù),結(jié)果在新系統(tǒng)上資產(chǎn)負(fù)債表的期末 應(yīng)收賬款是70000 預(yù)收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額是 應(yīng)收賬款 15000 預(yù)收賬款期末余額90000 為什么會(huì)這樣呢,我都是按照對(duì)應(yīng)的科目輸入數(shù)據(jù)的。
應(yīng)付賬款期末余額在借方,然后系統(tǒng)出資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,應(yīng)付賬款項(xiàng)目為0,它的期末余額移到了預(yù)收賬款項(xiàng)目(方法一),但是我們公司都不用預(yù)收預(yù)付賬款科目的,我想應(yīng)付賬款直接負(fù)數(shù)體現(xiàn)在報(bào)表上,預(yù)收賬款是0(方法二),可以這樣操作報(bào)表嗎?因?yàn)橐緢?bào)財(cái)報(bào)了 問題2,我按負(fù)數(shù)體現(xiàn)(方法二)做了報(bào)表,但是資產(chǎn)總額比方法一少了,這個(gè)沒關(guān)系嗎
老師,這個(gè)月剛從代賬公司手里拿回賬,他們給的應(yīng)付賬款期末余額是在借方,然后我錄入系統(tǒng)就變成了貸方負(fù)數(shù),我現(xiàn)在需要把應(yīng)付賬款都調(diào)整到預(yù)付賬款借方么?還是說就在應(yīng)付賬款里接著顯示貸方負(fù)數(shù)就行
從代理記賬公司那邊接過來的賬,他的財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)應(yīng)付賬款余額是在借方顯示正數(shù)(表示錢已經(jīng)付,沒開發(fā)票),然后我他的那個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)是用的億企代,我接所有的賬直接全部導(dǎo)入我的檸檬云系統(tǒng)后,應(yīng)付賬款的余額在貸方顯示負(fù)數(shù),金額跟原來的一致,但是方向卻相反了,而且還是負(fù)數(shù),這個(gè)該怎么調(diào)整呢,正常一個(gè)報(bào)表是不是出現(xiàn)負(fù)數(shù)的?
老師您好,請(qǐng)問特種設(shè)備可以轉(zhuǎn)租嗎?謝謝
老師,股份支付里的限制性股票確認(rèn)的價(jià)格是什么
暫估進(jìn)項(xiàng)稅的一級(jí)科目是什么
III類支付賬戶可以購(gòu)買投資理財(cái)?shù)冉鹑陬惍a(chǎn)品嗎???
老師好,咨詢下: 1. 企業(yè)出差人員實(shí)際發(fā)生的航空意外保險(xiǎn)支出 2. 企業(yè)給員工購(gòu)買的團(tuán)體意外險(xiǎn)。這兩類費(fèi)用分別加入什么科目,可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
老師,你這有沒有固定資產(chǎn)折舊表
合理范圍內(nèi)的銷售損耗可以稅前扣除嗎
老師好!請(qǐng)教一下才發(fā)現(xiàn)24年12月份把公司還款鄧涌60萬計(jì)入了:其他應(yīng)付款-鄧涌借方60萬負(fù)債表上顯示在預(yù)收賬款其實(shí)是應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付款-法人鄧涌借60萬余額還是在其他應(yīng)付款的貸方名字重復(fù)了導(dǎo)致記錯(cuò)了現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)怎樣調(diào)整?
老師,外購(gòu)的固定資產(chǎn)或者是外購(gòu)的用于生產(chǎn)固定資產(chǎn)的工程物資的進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的
?老師,請(qǐng)問我們是來料加工,不是來料加工委托加工企業(yè),請(qǐng)問需要在5月15號(hào)之前做手冊(cè)核銷嗎?這部分內(nèi)容沒看懂,急需解答,謝謝
不用調(diào)整也可以是么
你好 是的,不用調(diào)整。
那老師,這個(gè)要怎么平呢?都是22年付出去的錢,也沒查到發(fā)票
你好,那對(duì)方給你提供了服務(wù)或者是貨物嗎?
發(fā)票的正常做就可以的,就是不允許抵扣所得稅。
嗯是的,他這有70多萬,都是沒有發(fā)票的,之前公司沒人管也沒人要發(fā)票,幾遍零星給了的,也沒給代賬公司,就沒了
你好,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付賬款。
沒發(fā)票就沒辦法了對(duì)吧
就只能調(diào)到利潤(rùn)里
對(duì)的,是的,是這么做的。