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Q

老師,我從代賬公司手里剛接手的賬,剛收到一筆銀行賬,工程款。老板說這是以前開過票的款。老板又拿了一堆買材料的發(fā)票,還有付款憑證。 借:銀行存款 貸:應收賬款 借:原材料 貸:銀行存款 我發(fā)現(xiàn)我記賬之后,應收貸款的余額到貸方了,以前的帶賬公司以前下過賬 借:庫存現(xiàn)金 貸:應收賬款 我把代賬公司的賬沖紅,現(xiàn)金成負數(shù),不充紅應收賬款貸方有余額,而且數(shù)字挺大。 要怎么處理,謝謝老師!

2020-12-13 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-13 16:46

同學你好應收賬款要設置客戶明細,如果此客戶是貸方余額,就是你們收款比開票的多

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快賬用戶3074 追問 2020-12-13 16:50

以前沒有設過明細 我收的是我掛靠的單位給我打的款,票已經(jīng)開完了。 對賬的時候,說票已經(jīng)開完了,我對不上

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快賬用戶3074 追問 2020-12-13 16:53

以前代賬公司,用現(xiàn)金寫貸方下的應收賬款,我如果,把這重新調(diào)整的話,現(xiàn)金成負數(shù)了

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快賬用戶3074 追問 2020-12-13 16:54

用現(xiàn)金寫借方下的應收賬款

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齊紅老師 解答 2020-12-13 16:54

沒有明細就沒法對賬

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快賬用戶3074 追問 2020-12-13 16:57

那這應收賬款應該怎么充,不能再開票吧,謝謝老師,你在給看一下

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齊紅老師 解答 2020-12-13 16:59

你和前任會計結(jié)合下設置成明細賬

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快賬用戶3074 追問 2020-12-13 17:18

前任會計說有稅務問題。她全責承擔,其他不管。

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齊紅老師 解答 2020-12-13 18:03

賬上所有的問題她都得管

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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