你好1;? 是的;次月報 上月發(fā)的工資個稅的金額 ;2. 是的??
老師您好,我想問下,我們現(xiàn)在個稅是當(dāng)月申報當(dāng)月發(fā)放,調(diào)整為當(dāng)月發(fā)放次月申報的話,可以零申報一個月嗎?要是零申報的話,工資基數(shù)不用動吧
老師,個稅申報是工資發(fā)放的次月申報沒錯吧,我們公司是當(dāng)月工資次月發(fā)放,那就相當(dāng)于是1月份的工資2月份發(fā)放,然后3月份申報個稅嗎
老師個稅申報,是當(dāng)月發(fā)上月工資,個稅也是當(dāng)月申報上月的是吧,做賬的話是在上月月底計提,然后次月再做一筆支付是吧
我們是當(dāng)月發(fā)上個月的工資,那個人所得稅申報時當(dāng)月申報當(dāng)月預(yù)提的工資還是申報上月發(fā)放的工資
請問一下老師,我公司工資報個稅是計提當(dāng)月,下月支付上月工資并申報上月個稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不對,應(yīng)該是下月支付上月工資,下下個月才申報個稅,申報個稅的稅期是指支付工資的月期,請問現(xiàn)在怎么調(diào)整啊
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當(dāng)月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?