你好!不可以的了。你發(fā)放了自然是要申報的。不能0申報
老師您好,我想問下,我們現(xiàn)在個稅是當(dāng)月申報當(dāng)月發(fā)放,調(diào)整為當(dāng)月發(fā)放次月申報的話,可以零申報一個月嗎?要是零申報的話,工資基數(shù)不用動吧
您好,老師,我想問下那個報個稅,可以一次申報兩個月的嗎,我們工資發(fā)放是次月發(fā)放上月工資,這個月申報是報10月的工資,我能把11月的也申報上嗎
請教老師,個稅申報提前了一個月,相當(dāng)于當(dāng)月申報的是當(dāng)月發(fā)下去的工資,我可以在這個月做零申報調(diào)整一下嗎?這樣我下個月再報就報這個月發(fā)下去的工資了?這樣從下個月開始就和個稅申報要求相符了,老師我可以這樣操作嗎?
請問老師,當(dāng)月申報個稅是發(fā)放10月份的工資,那么當(dāng)月申報工會經(jīng)費也是根據(jù)當(dāng)月發(fā)放10月份應(yīng)發(fā)數(shù)據(jù)為基數(shù)申報嗎?
老師,個稅申報是工資發(fā)放的次月申報沒錯吧,我們公司是當(dāng)月工資次月發(fā)放,那就相當(dāng)于是1月份的工資2月份發(fā)放,然后3月份申報個稅嗎
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師,先申報后發(fā)放可以嗎?
你好!可以的。操作上沒問題。
老師,那就當(dāng)月申報次月發(fā)放,工資基數(shù)用不用改成0?
你好!是的。不需要改為0
好的謝謝老師
你好!不用客氣的了。