同學您好,下個月的報稅期還可以申請退的
老師,我們是外貿公司,之前一直用FOB成交方式的,然后這一單客戶要用CFR,業(yè)務申報報關的資料如下圖,業(yè)務申報的報關資料,運費占到總金額的22%,這樣退稅有影響沒?有沒有規(guī)定比例?
老師好,我7.22第一次申報企業(yè)所得稅匯算清繳退稅,結果被退回補充資料,我沒有提交資料,也沒有把這次申報作廢。到7.26我另外提交了一次申報,現(xiàn)在顯示已完成。那我7.22申報那次現(xiàn)在需要作廢么,還是可以不用管他呢。一直顯示的退回補充資料。
外貿退稅如何0申報(因為首次退稅提交資料后老師說跟下次一起退可是我們之后沒有外貿業(yè)務了)
請教老師,其他老師不要回答。生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)都需要保存什么具體資料?特別是首次退稅稅局可能會查。老師能都給一一列舉嗎?就是出口不用交銷項稅那個申報。還有是什么時候確認退稅申報?報關單出來后的當月還是次月? 生產(chǎn)型退稅跟一般外貿型退稅一樣在認證進項的綜合服務平臺勾選退稅嗎?
老師,我二月份申報了三項產(chǎn)品出口退稅,當時有一項因為不是首次產(chǎn)品,批下來了兩筆,后來提供了資料那個首次產(chǎn)品的,目前一直沒收到這筆出口退稅款,我想問下,出口退稅每月只審核一次嗎,問了稅務局老師說讓我報下次出口退稅時候,匯總數(shù)據(jù)就過來了,或者讓我再報個0申報,匯總數(shù)據(jù)的時候也可以,可是0申報的時候不讓填數(shù)據(jù)啊,我想問下這種情況怎么處理。
老師,我們是建筑企業(yè),稅務讓補2023年到現(xiàn)在的預收賬款增值稅(一個月一個月的補),我不明白,預收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結轉收入,也繳了增值稅,按稅務說的會不會重復繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務設置科目是應交稅費-教育附加,按理說不是應交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個月應該怎么入賬
稅負什么意思啊。回答
我公司外購商品,取得增值稅進項發(fā)票并抵扣。通過紅十字會對敬老院進項無償捐贈。請問我公司入賬增值稅如何處理?
進項認證需要按本月領了哪些材料對應的發(fā)票認證嗎
老師業(yè)務3中的12噸為什么不視同銷售算銷項稅額
老師我們單位承接了一個弱電安裝的項目,進項票有一些電纜,攝像機等,現(xiàn)在甲方要求我們開發(fā)票,我的進項票只有27萬,對方要求我們開47萬的發(fā)票,這咋開了
請問為什么資料四中支付設備拆卸費,不應該借:固定資產(chǎn)清理5,貸銀行存款5,最后借銀行存款120,貸清理70,營業(yè)外收入50嗎
如何申請啊 再次提交?
已經(jīng)提交了一般不要另行重復提交的,等審批退稅即可