同學你好,不影響退稅。不過開具出口發(fā)票的時候,先把CFR成交方式換成FOB方式,再計算人民幣。
老師好!我們一個客戶是外貿公司,我前兩天給客戶開了一張發(fā)票,然后今天我自己發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號欄,第三行少打一個m,應該是毫米,現(xiàn)在是米,發(fā)票上其他內容都對的,然后給給他打電話,他說資料報上去,不知道能不能用,得問下他們財務。后來沒有聯(lián)系我,這樣會對他們出口業(yè)務有影響嗎?
公司A與B公司是合作伙伴,A公司有資金,B公司沒資金,有設備有市場,A公司負責出錢買原材料回來委托加工成產(chǎn)品銷售給B公司,然后再由B公司銷售給客戶,現(xiàn)在有一次業(yè)務是外銷的,報關單上是用公司A和客戶用FOB方式報關,款項是客戶付B公司(CIf價),B公司付A公司(FOB價),但是實際業(yè)務是客戶向公司B購貨(CIF),B公司向A公司購貨,那我這個開票要怎么開呢?是根據(jù)報關單的來開?這樣的話有什么風險?
老師,我們是外貿公司,之前一直用FOB成交方式的,然后這一單客戶要用CFR,業(yè)務申報報關的資料如下圖,業(yè)務申報的報關資料,運費占到總金額的22%,這樣退稅有影響沒?有沒有規(guī)定比例?
老師好,請教下您,就是我貸款買了房,之前都是商貸,現(xiàn)在轉公積金貸,然后銀行現(xiàn)在需要一個工資流水,但是呢,我目前還沒有上班,所以就沒有這個銀行流水,我弟弟有家公司,但是沒有業(yè)務往來,然后我是這家公司的監(jiān)事,那如果我想要這個銀行流水的話,我怎么在我弟弟的公賬上走這個流水 ?發(fā)工資到我的銀行卡上,另外要申報個稅我這個我是知道的 ?但是疑惑的是,我第公司從成立都沒有申報個稅,之前有問過之前的財務,說是公司沒有核定個稅,所以就一直沒有去申報個稅 ?那這種情況怎么處理呢,老師 ?我是直接走流水,不申報個稅嗎還是
老師您好,想請教關于出口退稅的問題。 ? 本公司具有進出口代理資質。有家國內生產(chǎn)企業(yè)委托我司外貿企業(yè)代理出口產(chǎn)品(室內裝飾材料),此時本公司只是進行了一個代理的業(yè)務,實際上出口貨物的所有權依然是生產(chǎn)企業(yè)的,所以相當于生產(chǎn)企業(yè)出口,用的是免抵退稅的方法計算出口退稅,對吧? ?請問這種模式如果申請出口退稅, 1.會涉及到有哪些賬務處理和稅務申報環(huán)節(jié)?每個環(huán)節(jié)所需提供的單據(jù)文件資料有哪些?麻煩列一列。 2. 整個申請退稅的流程,外貿代理企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè),雙方要配合做些什么?需準備什么單據(jù)資料? 3. 如何計算出口退稅額? 4. 關于這種方式下的出口退稅,相關稅法條文規(guī)定鏈接或文號?麻煩也發(fā)一下
老師,收到與資產(chǎn)有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務報酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風險
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調減,往后每年再進行調增?
老師,這個月是申報5月份的個稅對吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計確認了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報表里面顯示出來?
晚上好老師,計提工資時計提個人所得稅么,分錄怎么寫
老師我是個體工商戶,我是高挖機的,我請來的挖機師傅的工資應該怎么走
開出口發(fā)票確認收入時按FOB價確認收入=CFR-運費是吧,確認收入時分錄怎樣寫呢?運費那個怎樣做分錄呢?
同學你好: 會計分錄: 借:應收賬款或者預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 運費會計分錄不做。 后期收款時沖收入和應收賬款的差額,計入?yún)R兌損益。
老師,比喻說我報關單上CFR的價格是9210,運費1650,F(xiàn)OB=7560,我按FOB價7560確認收入,借:應收賬款9210 貸:主營業(yè)務收入7560,這中間還差運費1650怎么可能不做分錄呢?
同學你好,應收賬款計入7560,不是9210.
但我們實際是收客戶的貨款7560+運費1650呀
同學你好,收入的匯率是出口當月1日,實際收款結匯的匯率是另外一個,差額小計入?yún)R兌損益,差額大,就沖減企業(yè)代支付運費。