你好,這個是你們公司的員工嗎
老師問下,我這邊是建筑行業(yè)公司的,我是剛接收這家公司的賬務(wù),開工程服務(wù)票的時候做主營業(yè)收入收入-工程服務(wù),購入材料時,做工程施工-合同成本-材料費,勞務(wù)費時,做工程施工-合同成本-人工費,等月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時,是不是把所有的工程施工-合同成本-材料費.人工費.間接費用全部轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本-按項目來分。是這樣的嗎,還是說要按完工的程度來轉(zhuǎn)成本啊,之前的會計都是全部轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,沒有按完工程度
建筑行業(yè)成本結(jié)轉(zhuǎn)問題 我看原來的會計在做成本結(jié)轉(zhuǎn)和確認(rèn)收入的時候沒有分項目,全部做在統(tǒng)一的主營業(yè)務(wù)收入 工程收入里面,請問這樣可以嗎?
代賬的建筑業(yè) 老師我代賬的建筑業(yè)全是別人掛靠到我們這里,平時有發(fā)票到我就用工程施工下面分人工費 材料費 機械使用費等進(jìn)行匯集 然后哪個月有開票收入在按到轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本可以嗎?我主營業(yè)務(wù)收入/成本 工程施工 下面都是設(shè)置的人材機在跟各個項目名稱 分項目核算每個項目的收入 成本可以嗎?謝謝
老師請問我20年暫估了成本30000然后21年紅沖了,導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)成本21年有-30000,我在進(jìn)行21年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候也是要把這個-30000填到成本里面嗎
老師 我司是賣機臺的,22年11月份簽的合同,準(zhǔn)備23年3月交貨的,但在22年12月份 客戶付了機臺的全款,我們也在22年12月份給他們開了票,并做了主營業(yè)務(wù)收入和成本,這個成本是暫估的,因為我們還沒開始買材料,這樣我們到23年5月份匯算清繳的時候 是不是要把成本調(diào)減,收入調(diào)減,那憑證需要做借:“以前年度損益調(diào)整”的憑證嗎?還是不做以前年度損益的憑證,在24年5月匯算清繳的時候再做調(diào)增主營業(yè)務(wù)收入,調(diào)增主營業(yè)務(wù)成本
像這種人力資源服務(wù),總共要開25萬,合計開一欄還是分開幾攔開好一些?
老師,4月份開的開發(fā)票沒做賬,現(xiàn)在該怎么做?
老師,請問公司的車不在公司名下,購買了交強險,請問能報銷嗎?匯算清繳要調(diào)增嗎?謝謝
老師,1-6月績效,支付給代發(fā)工資的營業(yè)部,還有一筆就是支付給員工的1-6月的績效,這個怎么做賬
一般納稅人出售二手設(shè)備需要給對方公司開發(fā)票嗎?
老師 公司購買糧油的發(fā)票可以開專票還剩普票?開專票可以抵扣嗎 需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出或視同銷售嗎?
老師,滴滴出行的發(fā)票是可以抵扣的吧?
10月份材料商給公司開的進(jìn)項發(fā)票,可以抵扣9月份的增值稅稅款嗎?
老師,這個長期待攤費用為啥不可以合并呢?
老師你好,我公司在廣東省韶關(guān)市給員工買社保繳費工資寫多少?
是的,老師
工長會把轉(zhuǎn)給他的錢轉(zhuǎn)給工人
你好,那你給他申報,可以不用調(diào)了。正??鄢?
如果給他申報的話,他的工資就太高啦,年收入得96萬往上,這樣個稅的話就太多啦
你好,這種現(xiàn)在很多都是讓他成立個體戶,然后開發(fā)票給公司。
主要他還是公司的股東,如果他再成立個體戶的話,這個容易被查吧
你好,嗯,這樣的話,是有風(fēng)險。
我先做成本,然后企業(yè)所得稅匯算清繳再調(diào)減,這樣處理會有問題嗎?
你好,金額太大,風(fēng)險也不小 了。
除了這兩個方法,老師有什么好的方法推薦嗎?
你好,讓別的人開個體戶,跟公司無關(guān)的包工頭去開。然后開發(fā)票給公司
好的,老師。謝謝您
你好,不用客氣的了。