你好,1.申報(bào)加計(jì)扣除減免稅研究開發(fā)支出這一行只要填寫加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)
老師好,我在填統(tǒng)計(jì)報(bào),第五這個(gè)政策落實(shí)情況三個(gè),申報(bào)加計(jì)扣除減免稅研究開發(fā)支出,加計(jì)扣除減免,高新企業(yè)技術(shù)減免,在哪個(gè)表取數(shù)
老師好,我在填統(tǒng)計(jì)報(bào),第五這個(gè)政策落實(shí)情況三個(gè)要填,1.申報(bào)加計(jì)扣除減免稅研究開發(fā)支出,2.加計(jì)扣除減免,3.高新企業(yè)技術(shù)減免,在哪個(gè)表取數(shù)
老師好,我在填統(tǒng)計(jì)報(bào),第五這個(gè)政策落實(shí)情況三個(gè),1.申報(bào)加計(jì)扣除減免稅研究開發(fā)支出,2.加計(jì)扣除減免金額,3.高新企業(yè)技術(shù)減免,在哪個(gè)表取數(shù)
老師,這個(gè)第五項(xiàng), 第一,申報(bào)加計(jì)扣除減免稅的研究開發(fā)支出 第二,加計(jì)扣除減免稅金額 第三,高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額 我們23年的研發(fā)費(fèi)用是1251千元,上面的三個(gè)我怎么計(jì)算呢
老師,請(qǐng)問企業(yè)虧損的情況,研發(fā)費(fèi)用比如100萬,統(tǒng)計(jì)年報(bào)中1、申報(bào)加計(jì)扣除減免稅的研究開發(fā)支出;2、加計(jì)扣除減免稅金額;3、高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額,分別是多少?(我們公司是高企)
老師我們小規(guī)模,這個(gè)季度沒有開票,但是開了紅字發(fā)票-129497.03元,申報(bào)不通過,應(yīng)該怎么報(bào)
老師,你好!請(qǐng)教下是不是分公司營業(yè)執(zhí)照的注冊(cè)資金就是總公司的注冊(cè)資金啊,我看分公司營業(yè)執(zhí)照上沒有顯示么?還有分公司是不是沒有公司章程的,就只有總公司才有嗎?
老師,我們公司用企業(yè)號(hào)認(rèn)證抖音藍(lán)V,認(rèn)證后用個(gè)體戶開小店,收入是企業(yè)的還是個(gè)體戶的
稅務(wù)師考試有沒有必刷550題,在京東上怎么搜不到呢?
老師,你好。個(gè)稅0申報(bào)的,那個(gè)收入一欄填寫多少合適??!
找第三方代繳的社保,每次對(duì)公打一筆款備注代扣社保,但是對(duì)方一直沒有開票,打款后計(jì)入的是管理費(fèi)用社保費(fèi),匯算清繳的時(shí)候,這種情況是在職工薪酬明細(xì)表各類社會(huì)基本保險(xiǎn)的賬載金額和稅收金額這里進(jìn)行調(diào)增,還是在納稅調(diào)整明細(xì)表那里支出項(xiàng),其他欄里進(jìn)行調(diào)增呢?
土增的收入計(jì)算增值稅的時(shí)候要扣除購買時(shí)的地價(jià)款嗎,這個(gè)點(diǎn)我是沒學(xué)到還是遺漏了,之前都是直接收入沒涉及這個(gè)問題 麻煩會(huì)的老師詳細(xì)解答一下。宋生老師,樸老師,家權(quán)老師,暖暖老師,小菲老師都不要接手
出差住的賓館,是計(jì)入管理費(fèi)用住宿費(fèi)嗎
公司發(fā)放的福利,該怎么記賬
你好!老師 請(qǐng)問公司分內(nèi)外賬做,這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
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這些數(shù)字在財(cái)務(wù)賬套里取出填報(bào),加計(jì)扣除減免金額與3.高新企業(yè)技術(shù)減免??用扣除的研發(fā)費(fèi)*稅率
3用利潤總額*適用稅率
老師,加計(jì)扣除減免稅金額,這個(gè)怎么理解呢,或者哪個(gè)表取數(shù)
加計(jì)扣除減免稅金額應(yīng)=加計(jì)扣除減免稅的研究開發(fā)支出的金額*75%
如是是全部加計(jì)扣除就按*100%
申報(bào)加計(jì)扣除減免稅的研究開發(fā)支出,又是填哪個(gè)?
申報(bào)表上的加計(jì)扣除的研究開發(fā)支出也就是研發(fā)費(fèi)金額
老師好,申報(bào)加計(jì)扣除減免稅的研究開發(fā)支出你說就是研發(fā)費(fèi)金額,比如我的年度研發(fā)費(fèi)用是800萬,所以把800萬填入申報(bào)加計(jì)扣除減免稅的研究開發(fā)支出對(duì)嗎?
把800萬填入申報(bào)加計(jì)扣除減免稅的研究開發(fā)支出對(duì)嗎?是
老師我們是高新小微型企業(yè),制造業(yè),您說,加計(jì)扣除減免稅金額應(yīng)=加計(jì)扣除減免稅的研究開發(fā)支出的金額*75%,是按75%稅率算嗎?
一般是按是按75%稅率算的,,按你們備案是多少計(jì)哈
老師好,我們是高新小微型制造業(yè),高新技術(shù)減免稅金額怎么算
高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額=利潤總額*10%
老師好,10%是指什么呢
稅率,你問你們會(huì)計(jì)稅率是多少,一般是按10%