管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用,差旅費(fèi)
老師,出差住宿過程中點(diǎn)了賓館的餐或喝了賓館的礦泉水,開票的時(shí)候會合并開票項(xiàng)目住宿費(fèi)嗎,還是分著開票?
您好,公司是弄洗煤廠的,公司花錢租了一棟賓館住,這個賓館開的發(fā)票是住宿費(fèi),我該做成什么費(fèi)用?
你好,住宿費(fèi),是計(jì)管理費(fèi)用-住宿費(fèi),是員工出差取的
出差發(fā)生的住宿費(fèi),應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)吧,但是管理費(fèi)用二級科目有個住宿費(fèi),該記哪一個呢?
住宿費(fèi)可以計(jì)入管理費(fèi)用差旅費(fèi)嗎
怎么在電子稅務(wù)局查發(fā)票,只有金額和合同日期
6稅2費(fèi)減半3月符合小微企業(yè),4月人多不符合了,3月還能享受優(yōu)惠嗎?
匯算清繳,24年計(jì)提100萬,在2025年5月31日之前發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了10萬,小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,這個我可以直接在2025年做費(fèi)用紅沖嗎,那在2024年匯算清繳,職工薪酬賬載金額是填100萬,還是填90萬
我的情況是,我們開的400萬專票。設(shè)備的。之前銀行收了錢了。稅也交了。1月份的時(shí)候?,F(xiàn)在這個票能紅沖嗎。對方公司是國企,說讓我們提供一個發(fā)票紅沖說明,他們蓋章?,F(xiàn)在蓋的是電子章,老師,主要是我們的進(jìn)項(xiàng)票一直沒開過來,只是簽了合同。貨有的到,有的沒到,紅沖發(fā)票合適嗎
老師稅務(wù)系統(tǒng)認(rèn)證發(fā)票是月底認(rèn)證還是下月初認(rèn)證
老師,您好,公司注冊資金100萬,現(xiàn)在實(shí)收資本300萬,原會計(jì)把這300萬都已交了印花稅,現(xiàn)在老板讓我把多繳的200萬退回去給股東,要怎么操作?
老師,上月開了張數(shù)電專票,品名開錯了,本月紅沖了上月的數(shù)電發(fā)票 重新又開了張數(shù)電發(fā)票,只是品名錯了,金額 稅額都是對的 那么本月的這張發(fā)票還要不要做什么處理
網(wǎng)約車發(fā)票可以抵稅并報(bào)銷嗎
老師好,企業(yè)所得稅匯算清繳財(cái)報(bào)和第四季度財(cái)報(bào)不一致可以不,有什么影響嗎?
老師好,請問承兌匯票在沒有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上兌換屬于套現(xiàn)嗎