你好,1.金額是研發(fā)支出的金額,委外是80% 2.0 3.? 0
我們是高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)費用加計扣除100% 2022年利潤總額484萬,研發(fā)費用434萬,請問對于我們企業(yè),研發(fā)費用減免稅額是多少,高新企業(yè)享受多少減免稅額
老師好,我在填統(tǒng)計報,第五這個政策落實情況三個要填,1.申報加計扣除減免稅研究開發(fā)支出,2.加計扣除減免,3.高新企業(yè)技術(shù)減免,在哪個表取數(shù)
老師好,我在填統(tǒng)計報,第五這個政策落實情況三個,1.申報加計扣除減免稅研究開發(fā)支出,2.加計扣除減免金額,3.高新企業(yè)技術(shù)減免,在哪個表取數(shù)
老師,這個第五項, 第一,申報加計扣除減免稅的研究開發(fā)支出 第二,加計扣除減免稅金額 第三,高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額 我們23年的研發(fā)費用是1251千元,上面的三個我怎么計算呢
老師,請問企業(yè)虧損的情況,研發(fā)費用比如100萬,統(tǒng)計年報中1、申報加計扣除減免稅的研究開發(fā)支出;2、加計扣除減免稅金額;3、高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額,分別是多少?(我們公司是高企)
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費做研發(fā)費用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費用加計扣除?
個體戶查進(jìn)項票在哪里查
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