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老師你好,我現(xiàn)在公司注銷,有一個留底是1845.76,我的上個月納稅是3884.47增值稅應(yīng)該是平的,是因為之前緩繳了,然后這個月全部增值稅都交完了,但是我這里出現(xiàn)黃色的字體,然后是因為我的8月份申報錯了數(shù)據(jù),但是我現(xiàn)在怎么弄平他這個增值稅表呢?我該怎么修改?

老師你好,我現(xiàn)在公司注銷,有一個留底是1845.76,我的上個月納稅是3884.47增值稅應(yīng)該是平的,是因為之前緩繳了,然后這個月全部增值稅都交完了,但是我這里出現(xiàn)黃色的字體,然后是因為我的8月份申報錯了數(shù)據(jù),但是我現(xiàn)在怎么弄平他這個增值稅表呢?我該怎么修改?
2023-02-25 17:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-25 18:05

你好,實際你們還欠稅嗎?

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快賬用戶5637 追問 2023-02-25 18:16

老師你好,我的稅交完了,這個月剛交完3884.47

老師你好,我的稅交完了,這個月剛交完3884.47
老師你好,我的稅交完了,這個月剛交完3884.47
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齊紅老師 解答 2023-02-25 18:18

你好,你延交的也已經(jīng)交納了嗎?

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快賬用戶5637 追問 2023-02-25 18:33

我查到我8月這31號有欠稅數(shù)字

我查到我8月這31號有欠稅數(shù)字
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快賬用戶5637 追問 2023-02-25 19:02

現(xiàn)在就是因為他有了這個數(shù)據(jù)造成了后面的厄應(yīng)交稅費的數(shù)據(jù)對不上哇,我只能寫1.27嗎?就是說全部稅交完就剩下一個1847.76,就是留抵稅

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齊紅老師 解答 2023-02-25 19:29

你好,這個是緩交嗎?如果是緩交的話,這個留抵退稅一般是不抵的,你留抵退稅還是顯示你的全額?

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快賬用戶5637 追問 2023-02-25 19:34

3884.47是之前緩繳的數(shù)據(jù),這個月才交的,我現(xiàn)在注銷了,他要我填寫這些報表,填完這些才能注銷,我的增值稅這里的話,我現(xiàn)在不知道怎么改這個增值稅的主表

3884.47是之前緩繳的數(shù)據(jù),這個月才交的,我現(xiàn)在注銷了,他要我填寫這些報表,填完這些才能注銷,我的增值稅這里的話,我現(xiàn)在不知道怎么改這個增值稅的主表
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齊紅老師 解答 2023-02-25 19:53

您好,你注銷的話那個延交的稅沒交嗎?

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快賬用戶5637 追問 2023-02-25 20:02

已經(jīng)交了,這個月交完了我才申請注銷的,這個就是我這個月15號之前交的稅,就是交完了然后這個表我注銷的話他出現(xiàn)了,現(xiàn)在不知道怎么申報,我直接寫1330.27嗎?,寫在三十欄那里,如果我不寫的話,這樣子申報的話,他會有個負(fù)數(shù),又要我退稅了嗎

已經(jīng)交了,這個月交完了我才申請注銷的,這個就是我這個月15號之前交的稅,就是交完了然后這個表我注銷的話他出現(xiàn)了,現(xiàn)在不知道怎么申報,我直接寫1330.27嗎?,寫在三十欄那里,如果我不寫的話,這樣子申報的話,他會有個負(fù)數(shù),又要我退稅了嗎
已經(jīng)交了,這個月交完了我才申請注銷的,這個就是我這個月15號之前交的稅,就是交完了然后這個表我注銷的話他出現(xiàn)了,現(xiàn)在不知道怎么申報,我直接寫1330.27嗎?,寫在三十欄那里,如果我不寫的話,這樣子申報的話,他會有個負(fù)數(shù),又要我退稅了嗎
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齊紅老師 解答 2023-02-25 20:10

你好,這樣的話,你的留底做轉(zhuǎn)出吧,注銷的話你們留底還申請退稅嗎?一般是不退的轉(zhuǎn)到費用吧

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你好,實際你們還欠稅嗎?
2023-02-25
你好,這個是需要的呢
2023-03-02
你好; 你這個報錯了的話 你現(xiàn)在1月在申報期 可以修改留在報 的 ;如果你現(xiàn)在系統(tǒng)改不了 就得去稅務(wù)局大廳修改 才行的
2022-01-18
你好,你這個月是要把之前的緩繳一起都繳納的話,就需要把25行填在30行
2023-02-13
您填錯了的地方,您要去稅務(wù)局更正充填呢
2023-03-02
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