你好,實際你們還欠稅嗎?
老師你好,是這樣子的,我這個月申報的時候出現(xiàn)25和30來出現(xiàn)黃色字體,然后我查了之前的增值稅的時候都對應(yīng)的上,然后我查到了2022年的9月1號到9月30號的時候,他出現(xiàn)了這個表,那我該怎么辦?怎么填寫?
老師你好,2021年的時候出了政策不是緩繳半年嗎?然后沒有交到增值稅,然后又緩繳了三個月,那我12月交的增值稅的時候就交了,是2021年的增值稅有些有些交的是當(dāng)月的,那我這個月申報的話,如果都出現(xiàn)之前的有黃色字體25然后30的那怎么辦?
老師你好,我現(xiàn)在公司注銷,有一個留底是1845.76,我的上個月納稅是3884.47增值稅應(yīng)該是平的,是因為之前緩繳了,然后這個月全部增值稅都交完了,但是我這里出現(xiàn)黃色的字體,然后是因為我的8月份申報錯了數(shù)據(jù),但是我現(xiàn)在怎么弄平他這個增值稅表呢?我該怎么修改?
老師你好,我現(xiàn)在公司注銷,是因為我之前不小心把那個增值稅寫成營業(yè)稅金,我的增值稅已經(jīng)全部交完了,所以它這里顯示增值稅附加稅要我填寫1月1~3月1號的增值稅嗎?然后我這里還有一個留底1847.76的,然后這個我不退稅了,那這表該怎么填呢?他那應(yīng)付的話意思是說叫我把那些報表的應(yīng)付應(yīng)收全部放在其他支出其他收入嗎?
老師你好,我公司要注銷了,但是這個是我2月份申報的報表,我的增值稅已經(jīng)全部交完了,嗯上個月,那我這個月申報2023年的,1月1~3月31號的增值稅,那我的全部稅費交完就是5629.80,那我該怎么改?我把這個1845.76用進(jìn)項轉(zhuǎn)出,然后附表2也這樣子填寫嗎?
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
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文文老師 股東投入投資款怎么做分錄
老板餐飲發(fā)票入什么科目比較合適
老師你好,我的稅交完了,這個月剛交完3884.47
你好,你延交的也已經(jīng)交納了嗎?
我查到我8月這31號有欠稅數(shù)字
現(xiàn)在就是因為他有了這個數(shù)據(jù)造成了后面的厄應(yīng)交稅費的數(shù)據(jù)對不上哇,我只能寫1.27嗎?就是說全部稅交完就剩下一個1847.76,就是留抵稅
你好,這個是緩交嗎?如果是緩交的話,這個留抵退稅一般是不抵的,你留抵退稅還是顯示你的全額?
3884.47是之前緩繳的數(shù)據(jù),這個月才交的,我現(xiàn)在注銷了,他要我填寫這些報表,填完這些才能注銷,我的增值稅這里的話,我現(xiàn)在不知道怎么改這個增值稅的主表
您好,你注銷的話那個延交的稅沒交嗎?
已經(jīng)交了,這個月交完了我才申請注銷的,這個就是我這個月15號之前交的稅,就是交完了然后這個表我注銷的話他出現(xiàn)了,現(xiàn)在不知道怎么申報,我直接寫1330.27嗎?,寫在三十欄那里,如果我不寫的話,這樣子申報的話,他會有個負(fù)數(shù),又要我退稅了嗎
你好,這樣的話,你的留底做轉(zhuǎn)出吧,注銷的話你們留底還申請退稅嗎?一般是不退的轉(zhuǎn)到費用吧