你好,這個是需要的呢
12月份增值稅申報表已經(jīng)申報,但是年終審計2月份的審計要求將一部門進項稅額轉(zhuǎn)出,那么我這個增值稅申報表可以不去大廳更正,把這個轉(zhuǎn)出數(shù)填到2月份的增值稅申報可以嗎,我們現(xiàn)在進項留抵很多,還沒涉及到繳納增值稅
老師你好,我現(xiàn)在公司注銷,有一個留底是1845.76,我的上個月納稅是3884.47增值稅應(yīng)該是平的,是因為之前緩繳了,然后這個月全部增值稅都交完了,但是我這里出現(xiàn)黃色的字體,然后是因為我的8月份申報錯了數(shù)據(jù),但是我現(xiàn)在怎么弄平他這個增值稅表呢?我該怎么修改?
老師你好,我現(xiàn)在公司注銷,是因為我之前不小心把那個增值稅寫成營業(yè)稅金,我的增值稅已經(jīng)全部交完了,所以它這里顯示增值稅附加稅要我填寫1月1~3月1號的增值稅嗎?然后我這里還有一個留底1847.76的,然后這個我不退稅了,那這表該怎么填呢?他那應(yīng)付的話意思是說叫我把那些報表的應(yīng)付應(yīng)收全部放在其他支出其他收入嗎?
老師你好,我公司要注銷了,但是這個是我2月份申報的報表,我的增值稅已經(jīng)全部交完了,嗯上個月,那我這個月申報2023年的,1月1~3月31號的增值稅,那我的全部稅費交完就是5629.80,那我該怎么改?我把這個1845.76用進項轉(zhuǎn)出,然后附表2也這樣子填寫嗎?
老師你好,這個留抵退稅我就沒有退,我直接就這樣申報,因為我注銷了這個3884呢,是因為我2月份去交的,所以我提前申報3月份的,我就這樣子填寫,我所有的增值稅已經(jīng)交完了,后面這個5000多呢,看一下我這樣子注銷行嗎?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
那我現(xiàn)在申報的話,那我所有的稅金都交完了,我是這樣子寫嗎?
是的呢,就是按你的那個進行填寫的呢