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老師你好,是這樣子的,我這個月申報的時候出現(xiàn)25和30來出現(xiàn)黃色字體,然后我查了之前的增值稅的時候都對應(yīng)的上,然后我查到了2022年的9月1號到9月30號的時候,他出現(xiàn)了這個表,那我該怎么辦?怎么填寫?

2023-02-10 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-10 09:01

你好,你是正常交稅的嗎?如果是正常交稅的話,25欄和30欄應(yīng)該是一樣的金額。

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快賬用戶1570 追問 2023-02-10 09:06

老師你好,是這樣子的,因為去年的稅額呢和202I年和2022年這些稅是一起交的,因為之前出了政策是緩交,我1月份申報的時候出現(xiàn)黃色字體,現(xiàn)在我查到了,是2022年9月1號和9月30號就出現(xiàn)黃了25欄和30欄,那我現(xiàn)在該怎么辦?

老師你好,是這樣子的,因為去年的稅額呢和202I年和2022年這些稅是一起交的,因為之前出了政策是緩交,我1月份申報的時候出現(xiàn)黃色字體,現(xiàn)在我查到了,是2022年9月1號和9月30號就出現(xiàn)黃了25欄和30欄,那我現(xiàn)在該怎么辦?
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齊紅老師 解答 2023-02-10 09:09

那你看下你30欄少寫的那一部分是不是緩交的,如果是的話就是正確的。

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快賬用戶1570 追問 2023-02-10 10:12

圖①的話是我9月份的數(shù)據(jù),初二就是8月1號到8月31號的數(shù)據(jù)

圖①的話是我9月份的數(shù)據(jù),初二就是8月1號到8月31號的數(shù)據(jù)
圖①的話是我9月份的數(shù)據(jù),初二就是8月1號到8月31號的數(shù)據(jù)
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齊紅老師 解答 2023-02-10 10:15

你好,你光截圖我不知道你在九月份交了,八月份的金額是多少。

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快賬用戶1570 追問 2023-02-10 10:22

我的9月份交了,8月份的金額呢,就是我的30欄的這個數(shù)字,5978.11

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齊紅老師 解答 2023-02-10 10:23

你看一下這個25欄是不是八月份主表應(yīng)補稅款的那個金額。

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齊紅老師 解答 2023-02-10 10:24

如果不是的話,你看一下是不是你單位一直欠繳的。

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快賬用戶1570 追問 2023-02-10 10:36

就是這個25欄的這個數(shù)就是對不上我稅的數(shù)字,因為我單位一直都有欠稅

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快賬用戶1570 追問 2023-02-10 10:37

我算了全部的增值稅的數(shù)字,城市地方這些稅我都不想加上,只算增值稅的數(shù)字,就是對不上

我算了全部的增值稅的數(shù)字,城市地方這些稅我都不想加上,只算增值稅的數(shù)字,就是對不上
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齊紅老師 解答 2023-02-10 10:38

你看一下你從開始欠繳之前,25欄等于30欄的數(shù)據(jù)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-10 10:38

很有可能因為你30欄沒有填寫,他那25欄給你累計下來的。

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齊紅老師 解答 2023-02-10 10:38

你自己查一下吧,還有這個不影響你交稅,有差額的沒有關(guān)系。

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齊紅老師 解答 2023-02-10 10:38

或者是你知道你欠稅是多少,你只要25欄減去30欄等于你欠繳的稅款就可以。

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快賬用戶1570 追問 2023-02-10 10:43

好的,謝謝老師耐心的講解

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齊紅老師 解答 2023-02-10 10:47

不用客氣,工作愉快。

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你好,你是正常交稅的嗎?如果是正常交稅的話,25欄和30欄應(yīng)該是一樣的金額。
2023-02-10
你好,你這個月是要把之前的緩繳一起都繳納的話,就需要把25行填在30行
2023-02-13
去稅務(wù)局修改你之前的申報表。
2021-08-04
你好,實際你們還欠稅嗎?
2023-02-25
借應(yīng)付賬款, 貸原材料、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?
2023-03-16
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