你好,你是正常交稅的嗎?如果是正常交稅的話,25欄和30欄應(yīng)該是一樣的金額。
老師您好,我在2021年11月1日的時候提交了升為一般納稅人的申請,然后選擇的是次月生效,也就是2020年12月1日生效,但是今天打開電子稅務(wù)局申報系統(tǒng)的時候發(fā)現(xiàn)已經(jīng)出現(xiàn)了按月申報增值稅的報表,上面顯示的是小規(guī)模納稅人的報表,截止日期是15號,這個不應(yīng)該是1月才出現(xiàn)我申報才對嘛 不知道為什么這個月就出現(xiàn)了,老師那我申報還是不申報
老師你好,是這樣子的,我這個月申報的時候出現(xiàn)25和30來出現(xiàn)黃色字體,然后我查了之前的增值稅的時候都對應(yīng)的上,然后我查到了2022年的9月1號到9月30號的時候,他出現(xiàn)了這個表,那我該怎么辦?怎么填寫?
老師你好,2021年的時候出了政策不是緩繳半年嗎?然后沒有交到增值稅,然后又緩繳了三個月,那我12月交的增值稅的時候就交了,是2021年的增值稅有些有些交的是當(dāng)月的,那我這個月申報的話,如果都出現(xiàn)之前的有黃色字體25然后30的那怎么辦?
老師你好,我現(xiàn)在公司注銷,有一個留底是1845.76,我的上個月納稅是3884.47增值稅應(yīng)該是平的,是因為之前緩繳了,然后這個月全部增值稅都交完了,但是我這里出現(xiàn)黃色的字體,然后是因為我的8月份申報錯了數(shù)據(jù),但是我現(xiàn)在怎么弄平他這個增值稅表呢?我該怎么修改?
老師您好,我在2022年4月收到一張材料票,在2022年6月的時候認證了,但是今年2月查出來這張票有問題,我這個月申報2月份的增值稅的時候做了進項稅額的轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我賬上應(yīng)該怎么做呢
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
老師你好,是這樣子的,因為去年的稅額呢和202I年和2022年這些稅是一起交的,因為之前出了政策是緩交,我1月份申報的時候出現(xiàn)黃色字體,現(xiàn)在我查到了,是2022年9月1號和9月30號就出現(xiàn)黃了25欄和30欄,那我現(xiàn)在該怎么辦?
那你看下你30欄少寫的那一部分是不是緩交的,如果是的話就是正確的。
圖①的話是我9月份的數(shù)據(jù),初二就是8月1號到8月31號的數(shù)據(jù)
你好,你光截圖我不知道你在九月份交了,八月份的金額是多少。
我的9月份交了,8月份的金額呢,就是我的30欄的這個數(shù)字,5978.11
你看一下這個25欄是不是八月份主表應(yīng)補稅款的那個金額。
如果不是的話,你看一下是不是你單位一直欠繳的。
就是這個25欄的這個數(shù)就是對不上我稅的數(shù)字,因為我單位一直都有欠稅
我算了全部的增值稅的數(shù)字,城市地方這些稅我都不想加上,只算增值稅的數(shù)字,就是對不上
你看一下你從開始欠繳之前,25欄等于30欄的數(shù)據(jù)嗎?
很有可能因為你30欄沒有填寫,他那25欄給你累計下來的。
你自己查一下吧,還有這個不影響你交稅,有差額的沒有關(guān)系。
或者是你知道你欠稅是多少,你只要25欄減去30欄等于你欠繳的稅款就可以。
好的,謝謝老師耐心的講解
不用客氣,工作愉快。