你好,12月份和一月份分別水電費(fèi)實(shí)際是多少?
老師你好,麻煩幫看一下分錄做得正確嗎?工業(yè)企業(yè)公司7月計(jì)提電費(fèi)分錄,借:制造費(fèi)用-電費(fèi)148942.59元,貸:應(yīng)付賬款-電費(fèi)148942.59元。實(shí)際收到發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額是148942.59元,8月做賬分錄:沖減7月多計(jì)提電費(fèi):借:應(yīng)付賬款-電費(fèi)17134.99元,貸制造費(fèi)用-電費(fèi)17134.99元;付7月電費(fèi),借應(yīng)付賬款-電費(fèi)131807元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))17134.99元,貸:銀行存款148942.59元
你好,老師,請問一下,收到場地租金一年120萬專用發(fā)票含稅金額,那我平時(shí)每個(gè)月是借制造費(fèi)用-租賃費(fèi)120萬?9%稅率?12個(gè)月 貸:應(yīng)付賬款 收到發(fā)票做一筆紅字分錄,然后在做一筆藍(lán)字分錄,那支付的時(shí)候,是不是借 應(yīng)付賬款 不含稅 貸銀行存款 那應(yīng)付賬款還有一部分進(jìn)項(xiàng)稅額要記錄哪里
計(jì)提水電費(fèi) 借:制造費(fèi)用 1000貸:應(yīng)付賬款1000 付款時(shí),借:應(yīng)付賬款1000,貸:銀行存款 之后發(fā)票來了,如何做分錄而且是專票
計(jì)提12月水電費(fèi) 借:制造費(fèi)用 3162貸:應(yīng)付賬款3162付款時(shí),借:應(yīng)付賬款3162,貸:銀行存款 3162 之后又付1月水電費(fèi)款 借:應(yīng)付賬款2467 貸:銀行存款 2467 之后收到發(fā)票不含稅額5171.45 進(jìn)項(xiàng)稅額620.05 問該補(bǔ)提多少 發(fā)票到后分錄如何做分錄請老師寫一下,金額對得上
租金及電費(fèi) 第一:上月計(jì)提 借:管理費(fèi)用-租金 100元 管理費(fèi)用-電費(fèi) 10元 貸:應(yīng)付賬款 第二:實(shí)付和收到專用發(fā)票金額一致,不做紅沖 借:應(yīng)付賬款 55元 進(jìn)項(xiàng)稅額 5元 貸:管理費(fèi)用 -租金 50元 管理費(fèi)用-電費(fèi) 10元 再次 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
你好,請問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財(cái)務(wù)軟件中,采購未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個(gè)軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個(gè)版本
老師,在6月份業(yè)務(wù)中,王老師拓展了銷售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認(rèn)收入后發(fā)生折讓,要沖減收入和銷項(xiàng)稅額呢?我覺得不應(yīng)該沖減銷項(xiàng)稅
在編制合并報(bào)表抵銷未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益時(shí),是否涉及將土地增值稅計(jì)入的稅金及附加?
老師,報(bào)表上如果要降低所有者權(quán)益,需要降低哪幾項(xiàng)?
2023年有虧損,2024年預(yù)繳企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)自動帶出來了彌補(bǔ)虧損,2024年匯算清繳需要填所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表嗎?
老師 酒店企業(yè)預(yù)付了一年的房租費(fèi)70萬元,房東每個(gè)月給開十萬元發(fā)票,開七個(gè)月,要怎么做賬?
這筆待攤費(fèi)用,怎么理解,第一張入了入營業(yè)務(wù)成本.稅率6%,怎么對應(yīng)的稅額對不上
12月份3162 1月份2467
借制造費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)620.05 貸應(yīng)付賬款2467