借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)
貸:制造費(fèi)用
你好我想問(wèn)一下,車被碰了別人賠付1000 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 修車1300有發(fā)票 如何入賬: 借:其他應(yīng)付款1000 管理費(fèi)用300 貸:銀行存款 1300?
以前年度的賬:收到發(fā)票:借:管理費(fèi)用 1000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金:1000 后來(lái)實(shí)際付款做了筆借:其他應(yīng)付款:1000 貸:銀行存款 1000 庫(kù)存現(xiàn)金那筆其實(shí)是沒(méi)有用現(xiàn)金支付的,這個(gè)要怎么調(diào)賬呢
上月做的分錄二級(jí)明細(xì)入錯(cuò)了,例如:借:應(yīng)付賬款-貨款(A運(yùn)輸公司)1000 貸:銀行存款1000 借:銷售費(fèi)用 1000 貸:應(yīng)付賬款-其他(A運(yùn)輸公司)1000 該如何調(diào)整?
計(jì)提水電費(fèi) 借:制造費(fèi)用 1000貸:應(yīng)付賬款1000 付款時(shí),借:應(yīng)付賬款1000,貸:銀行存款 之后發(fā)票來(lái)了,如何做分錄而且是專票
計(jì)提12月水電費(fèi) 借:制造費(fèi)用 3162貸:應(yīng)付賬款3162付款時(shí),借:應(yīng)付賬款3162,貸:銀行存款 3162 之后又付1月水電費(fèi)款 借:應(yīng)付賬款2467 貸:銀行存款 2467 之后收到發(fā)票不含稅額5171.45 進(jìn)項(xiàng)稅額620.05 問(wèn)該補(bǔ)提多少 發(fā)票到后分錄如何做分錄請(qǐng)老師寫一下,金額對(duì)得上
你好,近三年的折舊沒(méi)有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒(méi)有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒(méi)有按原繳納金額來(lái),應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000 元,對(duì)方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
實(shí)操課平臺(tái)老師的回復(fù)好像沒(méi)有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計(jì)借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費(fèi),包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表,我實(shí)際利潤(rùn)為負(fù)數(shù),這個(gè)得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計(jì)提,上繳分錄怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)總公司投資建造這個(gè)加油站,取得發(fā)票入賬,怎么入賬
老師您好!應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí)溢價(jià)金額計(jì)入應(yīng)付債券-利息調(diào)整科目的貸方,因?yàn)椤皯?yīng)付債券-利息調(diào)整”是個(gè)負(fù)債類科目,計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?為什么負(fù)債會(huì)增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點(diǎn),多謝老師!