您好, 沒(méi)交肯定是不能扣除的
老師您好,我們簽的合同款屬于22年應(yīng)收的,但是錢在年底收不回來(lái)。如果23年1月份收到款,1月份再開(kāi)票,匯算清繳再交這部分企業(yè)所得稅,這樣可以嗎?
#提問(wèn)#老師 您好 我想問(wèn)一下22年我們申報(bào)的土增、附加稅欠稅到23年5月都沒(méi)交,那做22年所得稅匯算時(shí)這部分可以扣嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下匯算清繳之后要交企業(yè)所得稅,這個(gè)稅費(fèi)應(yīng)該是做在哪一年的,比如我現(xiàn)在申報(bào)的是22年的匯算清繳,那我計(jì)提的時(shí)候是做在22年嗎?
老師,22年購(gòu)進(jìn)工具38938.05元,22年未計(jì)提折舊,22年所得稅匯算清繳時(shí)享受500萬(wàn)元以下,一次性加計(jì)扣除,現(xiàn)23年所得稅年度匯繳 ,是需要資產(chǎn)折舊,攤銷表調(diào)增7787.61元嗎? 38938.05/5=7787.61元,然后22年買的做賬時(shí)沒(méi)有做計(jì)提折舊的分錄,23年也沒(méi)有做會(huì)計(jì)分錄,現(xiàn)在這個(gè)要怎么處理的?
你好 老師,我想問(wèn)一下如果做22年的年終匯算清繳的時(shí)候,22年的銀行利息和手續(xù)費(fèi)發(fā)票還是沒(méi)回來(lái),那23年5月調(diào)增就需要交所得稅,如果24年回來(lái)了22年的這些發(fā)票直接入到24年可以嗎?
員工沒(méi)有社保卡,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)如何給他交社保呢?需要怎么辦理社???/p>
老師個(gè)體戶繳納個(gè)稅是按照多少稅率啦?
企業(yè)實(shí)際資產(chǎn)損失,追補(bǔ)確認(rèn)到損失發(fā)生年度扣除,請(qǐng)問(wèn)實(shí)際應(yīng)如何做賬?如何在稅務(wù)局申報(bào)?是改三年前的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師,支付包工頭的農(nóng)民工傷殘補(bǔ)助金記入什么科目?農(nóng)民工不是在本公司發(fā)工資,是包工頭的工人?
老板不在讓配合做銀行“下戶”,下戶是干什么的,說(shuō)還要人員拍照?是拍財(cái)務(wù)人員的照片嘛?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,補(bǔ)交的企業(yè)所得稅,借:“以前年度損益”,貸:應(yīng)交企業(yè)所得稅,借:應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀行存款,可以么?沒(méi)有從損益科目的“所得稅”走,會(huì)有哪些影響呢?
老師好,因業(yè)務(wù)需要,公司購(gòu)入了一輛小轎車,小車的折舊年限是四年,為了減少匯算清繳稅會(huì)差異,能不能固定資產(chǎn)卡片設(shè)定為折舊年限為五年?多提些折舊時(shí)間,稅前扣除少點(diǎn),是不是麻煩少點(diǎn)?
老師,項(xiàng)目工地管理員的買菜及鍋碗瓢盆計(jì)入什么科目?
車輛使用費(fèi)金額計(jì)入期間費(fèi)用,需在《A104000 期間費(fèi)用明細(xì)表》第 多少行 填寫(xiě)計(jì)入期間費(fèi)用的部分 。
你好老師,年度匯算清繳時(shí)營(yíng)業(yè)外收入需要調(diào)增嗎?
就是只申報(bào)沒(méi)交錢是不行的 是吧?
對(duì),沒(méi)錯(cuò)兒,肯定是不行的。