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老師,22年購進(jìn)工具38938.05元,22年未計(jì)提折舊,22年所得稅匯算清繳時享受500萬元以下,一次性加計(jì)扣除,現(xiàn)23年所得稅年度匯繳 ,是需要資產(chǎn)折舊,攤銷表調(diào)增7787.61元嗎? 38938.05/5=7787.61元,然后22年買的做賬時沒有做計(jì)提折舊的分錄,23年也沒有做會計(jì)分錄,現(xiàn)在這個要怎么處理的?

2024-03-28 15:54
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-28 15:57

您好,我們賬上全錯了,賬面要直線法折舊的呀,這樣才有稅會差異,要更正22年和23年折舊數(shù)據(jù)了,22年所得稅匯繳要更正申報(bào) 正確申報(bào)是這樣的 第一年:A105080表 在資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表填寫: 帳載金額:就是按照會計(jì)的核算來填寫,原值、本年折舊、累計(jì)折舊(第1 2 3列) 稅收金額:按照稅法的規(guī)定來填寫,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ),折舊,和累計(jì)折舊 (第4 5 8列都是原值) 同時第10欄500萬以下設(shè)備器具一次性扣除 一樣填寫 第二年:A105080表 在資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表填寫: 帳載金額:就是按照會計(jì)的核算來填寫,原值、本年折舊、累計(jì)折舊(第1 2 3列) 稅收金額:按照稅法的規(guī)定來填寫,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ),折舊,和累計(jì)折舊 (第4 8列都是原值,5列填0

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您好,我們賬上全錯了,賬面要直線法折舊的呀,這樣才有稅會差異,要更正22年和23年折舊數(shù)據(jù)了,22年所得稅匯繳要更正申報(bào) 正確申報(bào)是這樣的 第一年:A105080表 在資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表填寫: 帳載金額:就是按照會計(jì)的核算來填寫,原值、本年折舊、累計(jì)折舊(第1 2 3列) 稅收金額:按照稅法的規(guī)定來填寫,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ),折舊,和累計(jì)折舊 (第4 5 8列都是原值) 同時第10欄500萬以下設(shè)備器具一次性扣除 一樣填寫 第二年:A105080表 在資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表填寫: 帳載金額:就是按照會計(jì)的核算來填寫,原值、本年折舊、累計(jì)折舊(第1 2 3列) 稅收金額:按照稅法的規(guī)定來填寫,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ),折舊,和累計(jì)折舊 (第4 8列都是原值,5列填0
2024-03-28
你好學(xué)員,具體情況我得給你說一下
2022-01-17
你好,22年還是調(diào)增你22年計(jì)提的折舊金額1.6萬
2022-01-17
你好,這個第五列和第二列填寫一樣的。
2023-03-16
滯納金是由于22年的企業(yè)所得稅未及時繳納而產(chǎn)生的,因此它應(yīng)該與22年的企業(yè)所得稅一起進(jìn)行處理。在會計(jì)分錄中,您已經(jīng)將滯納金和企業(yè)所得稅一起記入了“以前年度損益調(diào)整”科目,這是正確的。 關(guān)于滯納金在稅務(wù)報(bào)表中的處理,由于滯納金是22年產(chǎn)生的,因此它應(yīng)該被納入22年的企業(yè)所得稅年報(bào)中進(jìn)行納稅調(diào)整。即使23年的企業(yè)所得稅匯算清繳還未完成,滯納金也不應(yīng)該被納入23年的年報(bào)中。 您需要將滯納金759.73元在22年的企業(yè)所得稅年報(bào)中進(jìn)行納稅調(diào)增。 關(guān)于您提到的A105000表的問題,第19行和第20行通常與稅收調(diào)整項(xiàng)目有關(guān)。您需要根據(jù)實(shí)際情況填寫這些行次,確保所有稅收調(diào)整項(xiàng)目都被正確反映。
2024-03-26
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