你好,銷售方的話做到銷售費(fèi)用,如果是購買方的話,做到營業(yè)外收入。
你好!給對(duì)方開了票,對(duì)方支付款項(xiàng)后應(yīng)該是開票金額比實(shí)際銷售金額大,對(duì)方按照發(fā)票金額轉(zhuǎn)給我們后,多余的款項(xiàng)以現(xiàn)金形式被領(lǐng)取應(yīng)該怎么做賬
我們公司是貿(mào)易公司,供應(yīng)商開票的數(shù)量和實(shí)際送貨數(shù)量有差異,且已經(jīng)按發(fā)票金額付款了給對(duì)方多付款了,現(xiàn)在要對(duì)方把差額退回公賬,把發(fā)票退給對(duì)方開紅字發(fā)票,重新開票,可以嗎
對(duì)方實(shí)際欠我們36萬貨款、開票的時(shí)候我們給對(duì)方開了429930元?,F(xiàn)在對(duì)方按照開票的總金額429930元轉(zhuǎn)賬給了我們。多開的稅錢怎么算、多出來的金額需要返給對(duì)方多少
供應(yīng)商按照實(shí)際送貨金額開了發(fā)票(冰箱),我方已經(jīng)根據(jù)發(fā)票錄了固定資產(chǎn)并計(jì)提折舊。結(jié)果最后付款金額比發(fā)票金額少(多配送了兩臺(tái)冰箱,供應(yīng)商說送我們了),現(xiàn)在我方如何賬務(wù)處理?第一步是要把發(fā)票退回去讓他們重開嗎?那我的固定資產(chǎn)怎么弄?
對(duì)方銷售提供的開票金額比實(shí)際貨款多,現(xiàn)在對(duì)方財(cái)務(wù)只按照實(shí)際金額付 我們賬面留的未收款有影響嗎?怎么處理呢?
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
這個(gè)數(shù)量沒有多吧。
金額不大 2000多元,老師發(fā)票是去年開的 今年才收到 ,這個(gè)直接調(diào)整今年的賬就行把
可以的,可以這么做的。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。