你好,需要打印出來(lái)的可以不做賬。
當(dāng)月開的電子專票沖紅后不需要打印出來(lái)吧?
今天開的電子專票,開錯(cuò)了,我系統(tǒng)沖紅后是不是就可以啦,不需要打印出來(lái)吧?
老師,今天才開的電子專票,開錯(cuò)信息了,要紅沖重開,為什么紅沖不了呢?
昨天開的電子專票開錯(cuò)了,今天沖紅了就系統(tǒng)沖紅操作,不需要打出來(lái)吧?
老師好!電子專票開錯(cuò)了,當(dāng)月紅沖了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)開錯(cuò)的專票和對(duì)應(yīng)的紅沖票需要做賬嗎?以前用金稅盤開票錯(cuò)了直接作廢就不用管了
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒(méi)關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說(shuō)的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說(shuō)不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
打印出來(lái)放著不入賬?
夸月就需要入賬吧?
是的,是這么做,是這么理解的。