您好,對方為啥給你貼現(xiàn)金額呢
我們的買方每次打款都少給我打開票金額的0.035,理由是承兌貼現(xiàn)的手續(xù)費,我在賬上怎么處理,不能總掛賬吧,這個金額比較大,現(xiàn)在已經(jīng)20萬了
你好,我們公司是以外購產(chǎn)品承包對方工廠的流水線,開具承包費發(fā)票 對方付款給我們。 現(xiàn)在對方提出想讓我們一并承包流水線的人工,由我們開具人工勞務費,對方付款給我們發(fā)放工資。我們開具的人工勞務費是要交13%的稅金嗎? 如果我們有取得勞務費的進項,可以抵扣嗎?
你好,我想問一下,對方公司給我們貼現(xiàn),我們現(xiàn)在把承兌付給對方公司,那么我付承兌的分錄怎么做?謝謝了。之前供應商給我們承兌時,我是借:應收票據(jù),貸:應收賬款。現(xiàn)在有家公司給我們貼現(xiàn),我先把承兌付給人家,人家才會給我貼現(xiàn)。我現(xiàn)在問的是,我對你對方承兌的分錄怎么做?不是問的對方貼現(xiàn)給我的分錄怎么做。請仔細看我問的什么問題
你好,我們拖欠供應商的承兌又付了利息貼現(xiàn)的費用給供應商。但是對方公司帖現(xiàn)的錢沒有給我們公司開發(fā)票。我可以直接將利息支出作財務費用嗎?
我們付對方承兌購買鋼材,對方每次會給我們一個承兌貼現(xiàn)金額,我們做了財務費用,對方卻是按付款承兌開具發(fā)票,現(xiàn)在對賬才發(fā)現(xiàn),如果正確處理
請問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務招待費放主營業(yè)務成本合適嗎?
老師,如果2024年公司被稅務認定關(guān)聯(lián)公司往來視同增值稅銷售,補交了增值稅,在做2024年所得稅匯算清繳的時候,收入這邊會有影響嗎?這部分視同銷售要算進去嗎?應該怎么填報
老師 發(fā)票紅沖會占用開票額度嗎?我是紅沖去年的發(fā)票重開一樣的
股東的投資款可以用來還公司的銀行貸款嗎
老師,請教一下 1、當年虧損額:是當年虧損 2、當年待彌補的虧損:是怎么算出來的? 3、使用境內(nèi)所得彌補:這個是什么意思,境內(nèi)所得不是已經(jīng)在當年虧損的公式里計算過了嗎?
分公司是獨立核算的,可以和總公司用一個銀行帳戶嗎?
什么情況下要交土地使用稅?我看新入的這公司去年交了土地使用稅?今年1月份申報上沒看到? 我3月份接手這公司,4月份自動顯示了房產(chǎn)稅的金額,我直接點提交的,但沒看到土地使用稅就沒申報,這樣可以嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
是因為我付的承兌,所以要我承擔貼現(xiàn),但是對方又是開的全部金額發(fā)票
比如說承兌10萬,你們付出去了,再另外付一些錢嗎
不是給我貼現(xiàn)現(xiàn)金啊,是我要承擔的金額
是,我的意思是你們再額外支付給對方貼現(xiàn)金額對吧
不是,減去
哦,明白了比如說,承兌10萬,貼現(xiàn)1萬,對方應該開9萬,但是卻開10萬了對吧
是的是的
那你們實際業(yè)務就是十萬吧,就應該開10萬
怎樣操作才算合理
那你們實際業(yè)務就是十萬吧,就應該開10萬
那我們做賬就不算財務費用嗎
你可以記入財務費用里面
那不是賬對不上嗎?對方開的全額發(fā)票啊
借庫存商品 貸應付票據(jù) 借財務費用 貸銀行存款
老師啊,分錄會做的,就是跟對方對不上賬的問題
和對方怎么對不上呢?
比如我們付10承兌。貼現(xiàn)1萬,實際是支付貨款9萬,對不對?對方開了10萬發(fā)票對的上嗎?
不對吧,你給對方承兌匯票10萬,難道你們還扣1萬嗎?怎么是9萬呢