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Q

你好,我想問一下,對方公司給我們貼現(xiàn),我們現(xiàn)在把承兌付給對方公司,那么我付承兌的分錄怎么做?謝謝了。之前供應商給我們承兌時,我是借:應收票據(jù),貸:應收賬款。現(xiàn)在有家公司給我們貼現(xiàn),我先把承兌付給人家,人家才會給我貼現(xiàn)。我現(xiàn)在問的是,我對你對方承兌的分錄怎么做?不是問的對方貼現(xiàn)給我的分錄怎么做。請仔細看我問的什么問題

2022-10-14 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-14 10:51

你好 借其他應收款、貸應收票據(jù)。

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齊紅老師 解答 2022-10-14 10:51

背書出去,當月收到了錢,當月直接做就可以的,當月收到了錢,直接借銀行存款,財務費用,貸應收票據(jù)也可以的。

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快賬用戶8049 追問 2022-10-14 10:54

你好,能用借應收賬款或應付賬款貸:應收票據(jù)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-14 10:56

你好,可以的,但是不是貨款的,盡量不用這些科目。

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你好 借其他應收款、貸應收票據(jù)。
2022-10-14
到期支付: 借:應付票據(jù) 貸:銀行存款
2022-10-14
可以的 不需要合同 嚴格來說是不允許的,這個是私下買賣承兌 但是目前稅務局不管這個
2020-10-25
借財務費用,貸應收賬款。
2023-05-19
1你好承兌貼現(xiàn)息是計入財務費用核算的 借銀行存款 財務費用 貸應收票據(jù)
2022-03-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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