您好,是不是加郵費(fèi)充值的
老師好,這個(gè)例題中購(gòu)買的材料已經(jīng)入庫(kù)了,發(fā)票也收到了,但是錢沒有付給別人。為什么我寫的分錄是錯(cuò)的?不能這樣寫嗎?圖三為我寫的分錄
老師你好,我是一般納稅人,我8月份底的時(shí)候收了一張進(jìn)項(xiàng),我自己也開出去了發(fā)票,那我想問一下,我是不是先報(bào)個(gè)人所得稅,報(bào)完廣東稅務(wù)之后再來勾選這個(gè)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,再點(diǎn)UK匯總上傳反寫監(jiān)控,然后再來用金蝶做賬報(bào)稅啊,是這樣的流程嗎?
老師你好,上個(gè)月給客戶開了一張發(fā)票是27,390的發(fā)票,但是客戶只轉(zhuǎn)讓我一半,只付我17390,10月轉(zhuǎn)回了1萬塊錢回來給我,那這個(gè)分錄我該怎么做?
老師你好,我是小規(guī)模公司,我收到了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那這個(gè)分錄屬于是原材料嗎?那這個(gè)用金蝶分錄怎么寫?
老師你好,我是一般納稅人,我收到了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,嗯,然后呢,嗯費(fèi)用也支付了,那我這個(gè)分錄怎么弄?
老師,我們是建筑公司,關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳福利費(fèi),日常放到“工程施工”科目里的伙食費(fèi)(買米面油肉菜等),匯算清繳時(shí)也需要合并到管理費(fèi)用福利費(fèi)中作為計(jì)稅依據(jù)嗎?
老師你好,我現(xiàn)金之前是先墊付給公司付點(diǎn)位費(fèi)的,借:現(xiàn)金1000貸其他應(yīng)付款我 1000,付別人點(diǎn)位費(fèi)借:應(yīng)付賬款-個(gè)人1000 貸 現(xiàn)金 1000收到博公司現(xiàn)金是借其他應(yīng)付款個(gè)人借款1000貸:應(yīng)收賬款管理費(fèi)1000么?為什么我這現(xiàn)金都是紅色表示呢,麻煩老師看下我這分錄有什么問題么?
老師,我們是建筑公司,勞務(wù)公司對(duì)我公司派遣的工人受工傷了,這個(gè)工人在醫(yī)院所有的支出,我們?cè)趺凑H胭~呢?他開回來的住院清單包括發(fā)票都是他個(gè)人的名字,我們能入賬嗎?
24年的發(fā)票沖紅了,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做會(huì)計(jì)分錄
想咨詢下:目前企業(yè)所得稅二季度已申報(bào),發(fā)現(xiàn)歷史錯(cuò)誤。可以先更正一季度數(shù)據(jù)嗎,再更正二季度數(shù)據(jù)嗎,為什么操作發(fā)生錯(cuò)誤提示?
公司付給外部專家的評(píng)審勞務(wù)費(fèi)需要發(fā)票嗎
所得稅我該不該接轉(zhuǎn)啊
一般納稅人可以開普票么
老師,定期定額的月應(yīng)納金營(yíng)額要填多少金額適合?
郭老師,我們是做車件的,賣五金制品,現(xiàn)在開出去,產(chǎn)品,和模具費(fèi),我們沒有模具的進(jìn)項(xiàng)票,找私人做的,我們要怎么開票,一類開五金制品,一類開模具類,還是怎么開
老師你好,是的,我加油的時(shí)候充值進(jìn)去,3000,然后對(duì)方給了一張發(fā)票給我,寫的不征稅
借預(yù)付賬款 貸銀行存款 加油的時(shí)候憑借小票 借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
他開給我的話是電子普票,錢已經(jīng)從銀行出了,意思說我要做兩筆分錄:借:預(yù)付賬款3000,貸:銀行存款3000,借:管理費(fèi)用3000.貸:預(yù)付賬款
加油的時(shí)候,拿小票再記入費(fèi)用
老師你好,這個(gè)錢我一次性付給他了,發(fā)票也回來了,那我這樣子做分錄是對(duì)的對(duì)嗎?做兩筆
我的意思是每次加油以后再記入到費(fèi)用
你的意思是說我沒去加油拿票回來,因?yàn)橐獙?duì)上我這個(gè)金額,是這個(gè)意思嗎?
對(duì),沒錯(cuò)的,就是這個(gè)意思。
登錄我可以先做,但是發(fā)票回來的話,都要記到這個(gè)管理費(fèi)用
一定要是從這家公司出來的每一張小票要對(duì)應(yīng)上我金額,其他加油的話都不能算為這家公司的了
哦,那就直接記入到費(fèi)用就行了
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)