您好,是不是加郵費充值的
老師好,這個例題中購買的材料已經(jīng)入庫了,發(fā)票也收到了,但是錢沒有付給別人。為什么我寫的分錄是錯的?不能這樣寫嗎?圖三為我寫的分錄
老師你好,我是一般納稅人,我8月份底的時候收了一張進項,我自己也開出去了發(fā)票,那我想問一下,我是不是先報個人所得稅,報完廣東稅務之后再來勾選這個發(fā)票進項發(fā)票,再點UK匯總上傳反寫監(jiān)控,然后再來用金蝶做賬報稅啊,是這樣的流程嗎?
老師你好,上個月給客戶開了一張發(fā)票是27,390的發(fā)票,但是客戶只轉(zhuǎn)讓我一半,只付我17390,10月轉(zhuǎn)回了1萬塊錢回來給我,那這個分錄我該怎么做?
老師你好,我是小規(guī)模公司,我收到了一個進項發(fā)票,那這個分錄屬于是原材料嗎?那這個用金蝶分錄怎么寫?
老師你好,我是一般納稅人,我收到了一個進項發(fā)票,嗯,然后呢,嗯費用也支付了,那我這個分錄怎么弄?
老師,請問小區(qū)物業(yè)里面的停車位是不是應該分開收費,業(yè)主買的停車位只收服務費?業(yè)主租賃的停車位收租賃費和服務費???
怎么查詢一個公司屬于哪個社保局,醫(yī)保局,和稅局
老師好,a公司欠b公司款,b公司委托c公司收款,這樣可以嗎?
老師。公司運輸?shù)呢涇嚥辉诠久?,但是實際給對方公司拉貨了,可以開運輸發(fā)票給對方公司?最好處理的方法應該怎么做?
老師,去年11月工資多計提了5000,現(xiàn)在怎么沖 去年11月計提分錄 借:管理費用-工資15000 貸:應付職工薪酬-工資15000 12月發(fā)工資時 借:應付職工薪酬-工資15000 貸:其它應付款-法人15000 現(xiàn)在要沖回5000元,分錄怎么做 借:管理費用-工資5000紅字 貸:其它應付款-法人5000紅字 對不對呀,小企業(yè)會計準則
怎么查詢一個公司屬于哪個社保局,醫(yī)保局,和稅局
達人帶貨傭金,是達人先開發(fā)票,我們代扣代繳個稅,還是不管達人開不開發(fā)票都要代扣代繳
期末成本類科目有余額怎么處理?
稅務稽查公司補交了21_23年的增值稅,附加稅,所得稅,滯納金,總計十萬元怎么做賬,
老師:發(fā)生的費用如何分攤到產(chǎn)品中去,最終確定每一個單品的成本
老師你好,是的,我加油的時候充值進去,3000,然后對方給了一張發(fā)票給我,寫的不征稅
借預付賬款 貸銀行存款 加油的時候憑借小票 借管理費用 貸預付賬款
他開給我的話是電子普票,錢已經(jīng)從銀行出了,意思說我要做兩筆分錄:借:預付賬款3000,貸:銀行存款3000,借:管理費用3000.貸:預付賬款
加油的時候,拿小票再記入費用
老師你好,這個錢我一次性付給他了,發(fā)票也回來了,那我這樣子做分錄是對的對嗎?做兩筆
我的意思是每次加油以后再記入到費用
你的意思是說我沒去加油拿票回來,因為要對上我這個金額,是這個意思嗎?
對,沒錯的,就是這個意思。
登錄我可以先做,但是發(fā)票回來的話,都要記到這個管理費用
一定要是從這家公司出來的每一張小票要對應上我金額,其他加油的話都不能算為這家公司的了
哦,那就直接記入到費用就行了
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評