您好,是不是加郵費(fèi)充值的
老師好,這個例題中購買的材料已經(jīng)入庫了,發(fā)票也收到了,但是錢沒有付給別人。為什么我寫的分錄是錯的?不能這樣寫嗎?圖三為我寫的分錄
老師你好,我是一般納稅人,我8月份底的時候收了一張進(jìn)項(xiàng),我自己也開出去了發(fā)票,那我想問一下,我是不是先報個人所得稅,報完廣東稅務(wù)之后再來勾選這個發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,再點(diǎn)UK匯總上傳反寫監(jiān)控,然后再來用金蝶做賬報稅啊,是這樣的流程嗎?
老師你好,上個月給客戶開了一張發(fā)票是27,390的發(fā)票,但是客戶只轉(zhuǎn)讓我一半,只付我17390,10月轉(zhuǎn)回了1萬塊錢回來給我,那這個分錄我該怎么做?
老師你好,我是小規(guī)模公司,我收到了一個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那這個分錄屬于是原材料嗎?那這個用金蝶分錄怎么寫?
老師你好,我是一般納稅人,我收到了一個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,嗯,然后呢,嗯費(fèi)用也支付了,那我這個分錄怎么弄?
你好,想問下退稅企業(yè)要求必須買社保的話是要求給幾個人買社保,買多長時間才可以申請退稅?有沒有人數(shù)跟購買時間限制?這個社保年報截止時間是哪天
老師,一般納稅人申報增值稅,有購進(jìn)的免稅普票銷售額需要在申報表中填列數(shù)據(jù)嗎
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務(wù),管理費(fèi)用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請問海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時間是什么時候
CFR出貨,運(yùn)費(fèi)是賣家出,請問開出口普通發(fā)票時.是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運(yùn)費(fèi)
老師,銷售商品未收到款項(xiàng),未開票,申報納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實(shí)繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項(xiàng)稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計稅方法計稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬為啥不能扣除
老師你好,是的,我加油的時候充值進(jìn)去,3000,然后對方給了一張發(fā)票給我,寫的不征稅
借預(yù)付賬款 貸銀行存款 加油的時候憑借小票 借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
他開給我的話是電子普票,錢已經(jīng)從銀行出了,意思說我要做兩筆分錄:借:預(yù)付賬款3000,貸:銀行存款3000,借:管理費(fèi)用3000.貸:預(yù)付賬款
加油的時候,拿小票再記入費(fèi)用
老師你好,這個錢我一次性付給他了,發(fā)票也回來了,那我這樣子做分錄是對的對嗎?做兩筆
我的意思是每次加油以后再記入到費(fèi)用
你的意思是說我沒去加油拿票回來,因?yàn)橐獙ι衔疫@個金額,是這個意思嗎?
對,沒錯的,就是這個意思。
登錄我可以先做,但是發(fā)票回來的話,都要記到這個管理費(fèi)用
一定要是從這家公司出來的每一張小票要對應(yīng)上我金額,其他加油的話都不能算為這家公司的了
哦,那就直接記入到費(fèi)用就行了
好的,謝謝老師
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