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Q

你好,進(jìn)項稅額大于銷項稅額,期末有留底的賬務(wù)處理怎么做?

2023-07-03 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-03 16:00

你好 本月進(jìn)項稅大于銷項稅,留以后月份抵,無須做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,也無須計算應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶4436 追問 2023-07-03 16:02

銷項大于進(jìn)項呢

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齊紅老師 解答 2023-07-03 16:08

借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅  繳納時  借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅  貸:銀行存款

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快賬用戶4436 追問 2023-07-03 16:09

直接做轉(zhuǎn)出未交增值稅?

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齊紅老師 解答 2023-07-03 16:10

是的,你的理解是正確的

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你好 本月進(jìn)項稅大于銷項稅,留以后月份抵,無須做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,也無須計算應(yīng)交增值稅。
2023-07-03
您好,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2023-07-03
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-07-03
你好,期末進(jìn)項大于銷項,形成留底稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2021-05-07
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-16
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