你好 本月進(jìn)項稅大于銷項稅,留以后月份抵,無須做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,也無須計算應(yīng)交增值稅。
你好 1.進(jìn)項稅額大于銷項稅額,賬務(wù)怎么處理?留底稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 2、本月報稅 使用了之前的留底稅額 賬務(wù)怎么處理 ?
你好,進(jìn)項稅額大于銷項稅額,期末有留底的賬務(wù)處理怎么做?
你好,進(jìn)項稅額大于銷項稅額,期末有留底的賬務(wù)處理怎么做?
老師,如果當(dāng)期進(jìn)項大于銷項稅額,就是有留底稅額,這樣要不要做賬務(wù)處理?
私營獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
老師你好,我們的員工屬于勞務(wù)外包,產(chǎn)生的勞務(wù)費(fèi)可以計提嗎?
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致,我改成其他業(yè)務(wù)收入,改第四季度財務(wù)報表和企業(yè)所得稅報表,和不改就讓它不一致,哪個風(fēng)險更高一點呢
老師好有個問題咨詢下,公司做審計,24年年審和稅審,有筆預(yù)提的費(fèi)用300多萬,審計公司全部做了沖銷,這筆預(yù)提的費(fèi)用25年還在付款用發(fā)票做抵消,但是審計那邊全部給做了沖銷,導(dǎo)致所得稅得繳納100萬多,領(lǐng)導(dǎo)不愿意繳納,審計那邊也不愿意調(diào)整回來,這個事應(yīng)該怎么處理,如果24年年報按賬面上的數(shù)據(jù)申報會有什么影響,謝謝
請教一下,社會團(tuán)體的每個季度的銀行結(jié)息 貸方要做到其他收入~非限定性收入 是這樣嗎?
法人轉(zhuǎn)入公戶的款項附言備注沒有寫投資款,這樣不能做為投資款只能做往來款款
老師,現(xiàn)在公司購買的車輛,還可以一次性抵扣當(dāng)年所得嗎?
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致
老師,我們2023年有一筆其他應(yīng)收款說是收不回來計入到營業(yè)外支出,2025年溝通后有說是可以債轉(zhuǎn)股,我們?nèi)绾钨~務(wù)處理?計入什么可么?需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報表?請詳細(xì)回復(fù)
老師,企業(yè)所得稅年報的調(diào)整項目如果填在其他這一類,需要寫說明證明是什么嗎?還是直接填就可以可?
銷項大于進(jìn)項呢
借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
直接做轉(zhuǎn)出未交增值稅?
是的,你的理解是正確的