那就紅沖多計提的應交稅費
交車船稅的時候直接做的 借:應交車船稅, 貸:銀行存款。 現(xiàn)在應交車船稅借方一直掛了個余額,要怎么平賬
應交稅費—未交增值稅 貸方0.01 但實際不用繳 調整分錄怎么寫
去年應交稅費應交車船稅,余額不平,貸方多了0.01,怎么做分錄調整?
會計期初應交稅費-未交增值稅貸方余額少算了,怎么做調整分錄?
去年年底應交稅費-減免稅額借方有余額,今年怎么調平,分錄怎么做
老師房地產開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認表錄入時單價和金額我應該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經抵扣,我看了原來的發(fā)票單價和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認單錄入時選含稅還是不含稅
辛苦圖片這個老師說下謝謝
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里可以做申報前檢測?我記得以前都有現(xiàn)在取消了嗎?
老師,開的家用冰箱專票是不能抵扣的吧?
工商年報更改聯(lián)絡員,顯示原聯(lián)絡員不正確,我核對多次了,要求填寫的地方都是正確的,為什么老是提示不正確呀,老師,怎么回事
你好老師,關于房產稅,是公司自有的交嗎?還有哪些情況要繳?
您好老師,我公司換財務軟件,錄入期初余額的時候總是不平,差應交稅費了,應交稅費-7931.3 應交增值稅-9552.47 進項-9700.68 銷項62.12 進項稅額轉出86.09,只要我輸入進項稅額轉出的期初余額就不平,差的數(shù)就是86.09,麻煩問一下老師是什么原因
老師,2024年的費用,發(fā)票開到2025年,在做2024年匯算清繳時,需要調整嗎?
國有葦場把土地包給別人種,取得的收入有企業(yè)所得稅減免政策嗎?政策具體是怎么寫的呢?